1.主表的16行=減免稅表的 本期實(shí)際抵減稅額 =不含稅銷(xiāo)售額*2% 17行本期免稅額一般是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的 不含稅銷(xiāo)售額*3%(不超30萬(wàn)是這樣的 超了這個(gè)行次是0) 2.一般情況下 減免稅表的本期發(fā)生額=本期實(shí)際抵減稅額
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報(bào)稅務(wù),增值稅申報(bào)表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,減免明細(xì)表中,本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣稅額分別填寫(xiě)什么數(shù)字?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,比如我們企業(yè)銷(xiāo)售額50萬(wàn),增值稅減免稅申報(bào)表本期應(yīng)抵減稅額10000,增值稅申報(bào)表本期實(shí)繳5000.(對(duì)湖北省外小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅)
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開(kāi)票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
小規(guī)模納稅人,1-3月開(kāi)票不含稅金額1460883.99元,稅額14608.84元(1%)。填增值稅申報(bào)表,本期應(yīng)納稅額顯示43826.52元(3%),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,本期發(fā)生額和實(shí)際抵減稅額分別填多少
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
好的,謝謝,如果稅務(wù)登記的時(shí)候不懂誤采用了查賬法申報(bào),其實(shí)全額事業(yè)單位無(wú)法核算出準(zhǔn)確的事業(yè)收入部分的成本,沒(méi)有利潤(rùn),還能去稅務(wù)局改嗎?是不是根本就不需要申報(bào)所得稅???還是只要申報(bào)增值稅,就需要申報(bào)所得稅,但可以改為核定法呢?謝謝老師
有該稅種就需要申報(bào)的? (電子稅務(wù)局? 納稅人信心 可以看到企業(yè)的稅種認(rèn)定信息) 至于所得稅的征收方式? 得看稅局是怎么認(rèn)定的? ? ?可以修改的? 不過(guò)得找稅局
設(shè)備采購(gòu)單價(jià)500萬(wàn)以下、固定資產(chǎn)加速折舊、一次性核進(jìn)費(fèi)用里是面對(duì)所有單位嗎?全額事業(yè)單位的小規(guī)模納稅人能享受政策嗎?無(wú)形資產(chǎn)不在這個(gè)加速一次性扣除的范圍嗎?
全額事業(yè)可以只交增值稅及附加稅,不交所得稅嗎?
是的? 所有行業(yè)? 可以享受的 只包括設(shè)備 器具? (無(wú)形資產(chǎn)? ?房屋建筑物等 都不可以的)
老師,全額事業(yè)可以只交增值稅及附加稅,不交所得稅嗎?
一般都是需要繳納所得稅的 如果收入是不征稅或者免稅收入? ? 即便不交稅? 也是要申報(bào)的??
老師,請(qǐng)問(wèn)帳載折扣金額、按照稅收一般規(guī)定折扣金額、享受加速折舊的折舊金額、納稅調(diào)減金額分別怎么填?謝謝
賬務(wù)處理上? 仍然要提折舊的 只是稅務(wù)上可以一次性扣除 比如200萬(wàn)設(shè)備? 使用12個(gè)月? 使用年限10年 賬載金額200萬(wàn)? ?賬載折舊20萬(wàn) 稅收金額200萬(wàn)? 折舊200萬(wàn)? 納稅調(diào)減180萬(wàn)
老師填完這個(gè)表,那個(gè)小微企業(yè)減免優(yōu)惠是不是就不能有數(shù)據(jù)啊,怎么去掉這個(gè)數(shù)據(jù)呢,自動(dòng)生成的???
所得稅減免優(yōu)惠表的第一行?? ? ?自動(dòng)帶出的? 根據(jù)利潤(rùn)總額的20%? ?去不掉的
好的,謝謝啦
不客氣的? 工作愉快^_^