同學(xué)你好,更正作廢里是備案后的報(bào)表,是不應(yīng)該有財(cái)務(wù)報(bào)表的。需要你重新備案,才會(huì)顯示的。

從電子稅務(wù)局怎么下載以前季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表?填寫的相關(guān)信息報(bào)表怎么打印出來?在稅費(fèi)申報(bào)及繳納里網(wǎng)上申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表查詢及打印里邊,嗯,比如說匯算清繳企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表只有網(wǎng)上的那個(gè)匯算清繳的那些填的表我想看,嗯我們季度所得稅的時(shí)候不是有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表也得電子稅務(wù)局里填寫嗎?我想下載那個(gè)表
老師,我用新版電子稅務(wù)局申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,適用的是民間非營(yíng)利組織制度,但是只帶出來資產(chǎn)負(fù)債表,沒有業(yè)務(wù)活動(dòng)表,稅務(wù)局說讓我先作廢資產(chǎn)負(fù)債表,備案后添加上業(yè)務(wù)活動(dòng)表,再報(bào)送,但是在更正與作廢里面就不顯示有財(cái)務(wù)報(bào)表,但是在申報(bào)信息查詢里有財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,我們用的是用友財(cái)務(wù)軟件,因?yàn)橥素浛?,我們做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會(huì)關(guān)聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報(bào)的時(shí)候就按這個(gè)報(bào)表來報(bào)了,后面找出勾稽關(guān)系不對(duì)的原因是退款的時(shí)候主營(yíng)收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示,后面兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,如果更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,所有的稅務(wù)報(bào)表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報(bào)表都要更正
老師我真是暈了,我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表,后面三個(gè)季度都沒問題,又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對(duì),當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來填的,其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來填第一季度季末的資產(chǎn)總額的,因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了,兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ,我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù),改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行,但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表,第二季度三季度的只有更正按鈕,現(xiàn)在怎么弄,都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉,才反復(fù)弄,搞來一堆麻煩
想問下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
老師,請(qǐng)問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請(qǐng)問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號(hào)令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場(chǎng)主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請(qǐng)問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對(duì)吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費(fèi)用歸口問題,這個(gè)為啥要提到這些,采購涉及就是運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)的增值稅能退?
老師,請(qǐng)問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個(gè)人給一個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),按規(guī)定給10萬服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個(gè)人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險(xiǎn)計(jì)入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計(jì)提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該沒年進(jìn)行調(diào)整還是可以在24年的會(huì)計(jì)憑證上一筆調(diào)整完這4年多計(jì)提的折舊?21年計(jì)入固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進(jìn)行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?


但是他不讓我備案,讓我先運(yùn)廢
同學(xué)你好,是的,先作廢,再重新備案。
但是更正與作廢里找不到財(cái)務(wù)報(bào)表
同學(xué)你好,在申報(bào)信息查詢里有財(cái)務(wù)報(bào)表,在這里作廢處理。
老師,你看查詢里面有已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是咋運(yùn)費(fèi),而且他給我定義了一個(gè)其他會(huì)計(jì)制度
咋作廢呀老師,我今天不改,明天就逾期了
同學(xué)你好,你點(diǎn)開這個(gè)報(bào)表,再截圖看看。
老師,里面沒有作廢的按鈕
同學(xué)你好,這樣的話,就只能到申報(bào)界面去看看了。
怎么看,申報(bào)界面指的是哪里
同學(xué)你好,就是當(dāng)時(shí)你填寫報(bào)表的時(shí)候進(jìn)入的界面。
我從這里進(jìn)的,但是里面沒有財(cái)務(wù)報(bào)表
下拉菜單選項(xiàng)里面沒有財(cái)務(wù)報(bào)表
同學(xué)你好,這里的話,就不好辦了,不行,只能明天到稅務(wù)局大廳處理了。