對(duì)的是的,需要申報(bào),必須采集信息才能申報(bào)。 沒(méi)職工的采集老板的信息,工資收入填寫(xiě)0
自然人客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅體現(xiàn)這個(gè)月報(bào)個(gè)稅69元,但是電子稅務(wù)沒(méi)有要申報(bào)個(gè)稅,以前一直都沒(méi)有超過(guò)申報(bào)個(gè)稅金額,電子稅務(wù)網(wǎng)也沒(méi)看到的申報(bào)個(gè)稅。這個(gè)月才有。稅種!認(rèn)定的時(shí)候按月審報(bào)。每個(gè)月都在自然人客戶(hù)端申報(bào),但都沒(méi)有到起征點(diǎn)。
個(gè)體需要在自然人扣繳端報(bào)個(gè)稅嗎?沒(méi)有也需要申報(bào)嗎?
個(gè)體戶(hù)要進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),點(diǎn)擊就進(jìn)了自然人繳費(fèi)客戶(hù)端,這個(gè)在哪申報(bào)。
重慶有個(gè)公司,成都有個(gè)公司,個(gè)稅申報(bào)需要下載對(duì)應(yīng)地方的自然人扣繳客戶(hù)端才能申報(bào)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)自然人扣繳客戶(hù)端搞了好幾個(gè),就是有20家,分在桌面上搞好幾個(gè)自然人客戶(hù)端,就是1客戶(hù)端,2客戶(hù)端,3客戶(hù)端。那在1客戶(hù)端的,不能在2客戶(hù)端報(bào)哈,2客戶(hù)端沒(méi)1客戶(hù)端前面月份的申報(bào)工資人數(shù)
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
問(wèn)題是 另外一個(gè)公司 已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)了 你的意思是說(shuō) 這個(gè)也要申報(bào)嗎 兩個(gè)公司都填老板嗎
是的,對(duì)的,都填寫(xiě)你老板的就行。
老師 如果不申報(bào) 會(huì)怎樣 是不是明天就不能開(kāi)發(fā)票了 影響不
可以開(kāi)發(fā)票,這個(gè)和發(fā)票沒(méi)有關(guān)系,但是查到的話(huà),你們單位需要不屬于逾期申報(bào)影響企業(yè)信用等級(jí)
那我明天申報(bào) 可以嗎 影響大不
影響企業(yè)信用等級(jí)的最好按期申報(bào),明天就屬于逾期了。
就是之前在哪臺(tái)電腦 報(bào)的 現(xiàn)在也要在哪臺(tái)電腦報(bào)嗎 還是都可以 這個(gè)無(wú)所謂呢
盡量的一個(gè)企業(yè)在一臺(tái)電腦里面
為啥呢是?沒(méi)有明白
換了電腦之前電腦申報(bào)的查不到。
意思就是換了電腦,之前的就不能連續(xù)了是嗎
是的對(duì)的,可以這么理解。
問(wèn)題是 另外一個(gè) 就沒(méi)有 怎么申報(bào)呢 是
你好,他得需要下載,恢復(fù)備份很麻煩的