同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票
我們開了銷項票給對方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個月開的發(fā)票,如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選,只是沒有最后確認(rèn),我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎?
我們兩個月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺上認(rèn)證了,我如果選擇購買方?jīng)]抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會有錯誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,請問一下客戶開進(jìn)項發(fā)票給我們,開錯了,我們沒有抵扣。發(fā)票歸還了,這個不做分錄有影響的嘛
老師,你好有個客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,客戶6月份給我們開具的發(fā)票數(shù)量錯了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個月發(fā)票勾選是不是就不能用了,在電子稅務(wù)局里邊沒有查到
可以調(diào)利潤嗎?怎么調(diào)
老師,我注銷時候2024年年末貨幣資金是2000多,但是我銀行余額是10000多了。這個我還能調(diào)整嗎?因為稅務(wù)局讓提供對賬單。這個能看出來吧
老師起初建賬的時候沒提供應(yīng)付賬款,建賬半年結(jié)果還款了,用什么科目
公司直播,充值了抖加300塊錢,這個計入什么科目呢
老師,發(fā)票上顯示基本戶信息,用一般戶戶付款可以嗎?已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)做過賬戶信息報告
老師好,一個法人在幾個公司發(fā)工資,現(xiàn)在準(zhǔn)備幾個公司按一月35800給他發(fā)工資,之前一月發(fā)七八千,現(xiàn)在是不是可以規(guī)劃的多發(fā)點,明年匯算的時候全年收入減去專項附加扣除不要超過35800*12=429600就好了
電腦上的科學(xué)計算器上的%怎么打出來呀,點擊沒反應(yīng)
合伙律師事務(wù)所,其中一個投資者借款10萬元,存在長期未還,匯算清繳調(diào)增嗎?賬務(wù)怎么處理呢
公司主播的收入直接從平臺自提,公司是不是不用幫他們代扣個稅
老師,請問做內(nèi)賬時,個人全額承擔(dān)社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費用,還是做成營業(yè)外收入
老師,這樣不影響我這個月的進(jìn)項認(rèn)證吧
老師,這個月入庫的時候我按照實際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
同學(xué),你好 影響的,紅字發(fā)票,進(jìn)項要轉(zhuǎn)出的
老師,我的意思是這個月開紅字,不影響我這個月的進(jìn)項認(rèn)證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時候我借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?
我入庫的時候按照實際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來
同學(xué),你好 不影響你的進(jìn)項認(rèn)證
老師,那我入庫的數(shù)量應(yīng)該按那個入庫?我收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學(xué),你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,我應(yīng)該怎么做分錄
收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個零
同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對的時候數(shù)量多了一個零
同學(xué),你好 你就把這個紅沖,數(shù)量多了一個零,,一起沖
老師,我入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對嗎?
同學(xué),你好 入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個數(shù)量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商