同學,你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍字發(fā)票
我們開了銷項票給對方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個月開的發(fā)票,如果客戶那邊進行了抵扣勾選,只是沒有最后確認,我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎?
我們兩個月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺上認證了,我如果選擇購買方?jīng)]抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會有錯誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,請問一下客戶開進項發(fā)票給我們,開錯了,我們沒有抵扣。發(fā)票歸還了,這個不做分錄有影響的嘛
老師,你好有個客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,客戶6月份給我們開具的發(fā)票數(shù)量錯了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個月發(fā)票勾選是不是就不能用了,在電子稅務局里邊沒有查到
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
老師,這樣不影響我這個月的進項認證吧
老師,這個月入庫的時候我按照實際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
同學,你好 影響的,紅字發(fā)票,進項要轉(zhuǎn)出的
老師,我的意思是這個月開紅字,不影響我這個月的進項認證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍字發(fā)票的時候我借:應交稅費-應交增值稅進項 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?
我入庫的時候按照實際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來
同學,你好 不影響你的進項認證
老師,那我入庫的數(shù)量應該按那個入庫?我收到紅字還有藍字發(fā)票的時候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學,你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,我應該怎么做分錄
收到紅字還有藍字發(fā)票我應該怎么做分錄
同學,你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個零
同學,你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對的時候數(shù)量多了一個零
同學,你好 你就把這個紅沖,數(shù)量多了一個零,,一起沖
老師,我入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,應該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對嗎?
同學,你好 入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個數(shù)量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? 負數(shù) 貸:應付賬款-供應商? ? 負數(shù) 藍字發(fā)票 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商