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Q

老師,你好有個客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?

2024-07-09 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 14:26

同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:27

老師,這樣不影響我這個月的進(jìn)項認(rèn)證吧

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:27

老師,這個月入庫的時候我按照實際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:30

同學(xué),你好 影響的,紅字發(fā)票,進(jìn)項要轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:33

老師,我的意思是這個月開紅字,不影響我這個月的進(jìn)項認(rèn)證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:36

老師,開具紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時候我借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:36

我入庫的時候按照實際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:43

同學(xué),你好 不影響你的進(jìn)項認(rèn)證

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:47

老師,那我入庫的數(shù)量應(yīng)該按那個入庫?我收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時候,光做上邊的分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:48

同學(xué),你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,重新做分錄

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:50

老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,我應(yīng)該怎么做分錄

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:51

收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:51

同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:51

客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個零

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:51

同學(xué),你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:53

做了分錄了,核對的時候數(shù)量多了一個零

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:54

同學(xué),你好 你就把這個紅沖,數(shù)量多了一個零,,一起沖

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:56

老師,我入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:57

同學(xué),你好 入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個數(shù)量來沖

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:57

能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:57

同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下

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快賬用戶4797 追問 2024-07-09 14:59

借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:00

紅字發(fā)票 借:原材料? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

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同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票
2024-07-09
沒勾選前紅沖了,就不能勾選抵扣了
2024-07-09
您好,這個是沒事的,不影響這個的稅金
2024-07-12
你好 ; 你這個是專票; 你是否認(rèn)證了進(jìn)項稅。 認(rèn)證了開了紅字信息表就得先做轉(zhuǎn)出分錄
2022-04-11
你好,你們這月申報紅字就可以
2020-08-12
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