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老師,我注銷時候2024年年末貨幣資金是2000多,但是我銀行余額是10000多了。這個我還能調(diào)整嗎?因為稅務(wù)局讓提供對賬單。這個能看出來吧

2025-07-30 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-30 14:49

你好,你跟實際的核對,如果確實是錯了,可以更正。

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快賬用戶8623 追問 2025-07-30 14:50

因為法人24年沒有業(yè)務(wù)就是繳納社保,所以我就銀行賬沒有做了,也不涉及工資,這個可以和稅管員解釋嗎?還是說說了也會被讓調(diào)整?要么我這么去說試試???不行在退回來改啊

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:54

你好,解釋了也要調(diào)。光說沒用的。還是要去做賬調(diào)整的。

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快賬用戶8623 追問 2025-07-30 14:56

好的老師這個太明顯,要是別的地方還能湊活。那我這個繳納社保的還做進(jìn)去嗎?因為我不需要管理費用了。

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齊紅老師 解答 2025-07-30 14:57

你好,是的。你要做進(jìn)去的。就像你說的,社保是很明顯的,稅務(wù)局也是有社保的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶8623 追問 2025-07-30 15:05

好的,因為我提供了報表了,然后現(xiàn)在要提供明細(xì)表和銀行余額。法人一直說沒有用銀行。。結(jié)果金額

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齊紅老師 解答 2025-07-30 15:06

你好,這下比較麻煩了。沒有開過對公賬戶嗎

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你好,按你說的情況沖減當(dāng)期財務(wù)費用
2021-01-27
你好 你先直接做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。? 后面要退稅的。 就不做計提了。? 到時收到了在做 :借銀行存款貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-03-09
同學(xué) 你好 那你就根據(jù)你們更正后的報表 到稅局做更正申報哦
2022-12-30
你好,需要按照實際來做賬的,銀行存款要和外賬報表的一致才可以的,所有的數(shù)據(jù)外賬的和報表要一致
2020-07-06
首先啊,你沒有相關(guān)的一個發(fā)票,或者是沒有相關(guān)的一個進(jìn)出口的一個完稅憑證,那么稅務(wù)局他不認(rèn)可,這是正常的,你的原材料明細(xì)賬和庫存商品明細(xì)賬就直接是根據(jù)你做完賬之后導(dǎo)出的明細(xì)賬來處理的。
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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