您好,借:銀行4000 貸:其他收入 4000/1.01 應交稅金-應交增值 稅 4000/1.01 *1%
對方委托我司做工程維修,沒有簽合同,簽的是委托書,明確了費用為含稅3000元,開3%的普票。10月給對方開了3000元的發(fā)票,這個月印花稅是怎么申報呢?
簽定108000的銷售合同,前期收到對方付款68000中期收到對方付款36000元,然后開出108000的增值稅13%的票給對方,還有4000沒有收回怎么做分錄。
有一個客戶,3月27日叫做a,我公司收他貨款700元,給a名字開票700元。3月28日就改了名字叫做b,我公司收他貨款4000元,他還給我公司一份變更通知函,給b名字開票4000元。我的財務軟件里留存的名字是a,針對這種情況,我做3月份賬務時怎么處理?
我們村集體經濟組織以一個固定資產凍庫20 萬元作為長期投資給其他公司?,F在已經因為修路占了,現在收回對方分的款項1萬元。請問怎么做會計分錄?
我們公司向上海人口福利基金會捐贈了4000元,并收到上海人口福利基金會給我們公司4000元一張公益事業(yè)統一票據和上海人口福利基金會捐榮譽證書,請問我們從公司賬戶轉這筆4000元給上海人口福利基金會的,這筆4000元的分錄該怎么做呢
勞務公司,是一般納稅人,開材料的發(fā)票稅率是多少?
1、收到紅字發(fā)票如何處理?做賬如何做?需要發(fā)票認證抵扣嗎?申報表怎么填? 2、收到2張紅字發(fā)票,都是部分金額開具的,但是對應的藍字發(fā)票一張已經認證,另一張尚未認證,我分別該如何處理?
工資比例一般占收入的多少
老師好,公司的增值稅和企業(yè)所得稅有時候計提有時候不計提,導致現在財務報表的應交稅費和實際繳納的稅不相符,這個需要調整嗎?具體該怎么調整呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關??蛻糍澲?萬手機平板未取得發(fā)票也不用付款,老師說不需要入賬提現,那這部分中獎人員代繳的個稅,我們就正常做一筆代繳個稅就行了是嗎?
電動自行車記入固定資產不設置凈殘值可以嗎?
老師專利出租使用權需要繳納印花稅嗎,繳的話稅率多少,謝謝
您好,老師。上個月采購了一批原材料,因為部門溝通不及時,財務不知道產生了運費,這個月采購拿到運輸發(fā)票才到財務報備付款,請問這跨月的原材料運費怎么入賬?
改財務負責人電子稅務局如何操作
公積金之前是8%,現在申請調低到5%,去年申報了還沒繳納,這個對個稅有影響嗎
是不是還要開費用票,沒有進項票,單獨這4000是不是村委會也要交企業(yè)所得稅
您?好,是的,這個我們沒有其他費用了嘛,井需要維護么,
村委會就收入了4000元,并且給人家開了普票。別的沒有,要交多少企業(yè)所得稅
哦哦,這個不單獨交企業(yè)所得稅的,并入利潤表一起,看我們累計凈利潤是多少,現在最低的所得稅稅率是5%
以前沒有開過票,現在就開了一個4000的,累計金額就按4000交企業(yè)所得稅嗎老師
哦哦,賬上也沒有其他成本費用的話,就是4000交企業(yè)所得稅的