借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
簽定108000的銷售合同,前期收到對方付款68000中期收到對方付款36000元,然后開出108000的增值稅13%的票給對方,還有4000沒有收回怎么做分錄。
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準(zhǔn)備與北京愛佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷售合同,合同金額為1000萬元(不含稅)。針對合同內(nèi)容,稅務(wù)會計(jì)給出了以下兩個(gè)方案:方案一:合同約定采用銷售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對方在10天內(nèi)付款,將給予對方3%的現(xiàn)金折扣(計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi))。方案二:合同約定采用折扣銷售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí),在合同中約定,購貨方超過10天付款加收33.9萬元(含稅)的違約金。(開票時(shí),將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注:假設(shè)該批商品的成本為750萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬元,不考慮附加稅,以上兩個(gè)方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤總額、增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準(zhǔn)備與北京愛佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷售合同,合同金額為1000萬元(不含稅)。針對合同內(nèi)容,稅務(wù)會計(jì)給出了以下兩個(gè)方案:方案一:合同約定采用銷售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對方在10天內(nèi)付款,將給予對方3%的現(xiàn)金折扣(計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi))。方案二:合同約定采用折扣銷售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí),在合同中約定,購貨方超過10天付款加收33.9萬元(含稅)的違約金。(開票時(shí),將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注:假設(shè)該批商品的成本為750萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬元,不考慮附加稅,以上兩個(gè)方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤總額、增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
12日,銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款68000元,增值稅稅額11560元,收到對方開出的一張3個(gè)月到期的銀行承兌匯票,面值79560元,抵付商品貨款。要求寫會計(jì)分錄
一般納稅人企業(yè),有一張貨物進(jìn)項(xiàng)票,數(shù)量是200,其中90件開了出口免稅發(fā)票,另外110件用于內(nèi)銷,那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是正常勾選認(rèn)證抵扣嗎?
提運(yùn)單的話一般需要誰蓋章的,貨代和自己公司蓋章就可以嗎,還有裝箱單要誰蓋章的
老師您好,建筑勞務(wù)公司是否可以用機(jī)械租賃公司開的發(fā)票嗎?
老師,為什么企業(yè)跟個(gè)人簽訂的借款合同,不需要交印花稅?
老師,假如進(jìn)100萬的貨,稅是13萬,用做捐贈(zèng)支出取得的是普票,借:庫存商品113萬元,貸:銀行存款113萬元,捐贈(zèng)時(shí)借:營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出127.69萬元,貸:庫存商品113萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額14.69萬元,或者是捐贈(zèng)時(shí)直接記借:營業(yè)外支出113萬元,貸:庫存商品113萬元,老師這兩種做法哪種對呢。
新電子稅務(wù)局的申報(bào)都是確認(rèn)式申報(bào)嗎,就是正常開票后,確認(rèn)即可嗎。
老師好,企業(yè)法人名下的固定資產(chǎn),以投資的方式投資給企業(yè),需要啥手續(xù)或是怎么處理?謝謝
有一家餐飲公司,有公司租場地在他們那里用餐,開會,要備注場地租用費(fèi),可以這樣嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司出售自用的辦公樓,還有名下車,要交什么稅,買方要交什么稅
老師,我們是洗浴,然后有一個(gè)公司在我們公司停車場蓋了個(gè)小廠房,作為辦公地點(diǎn),現(xiàn)在他要做稅務(wù)登記,他需要增加房產(chǎn)稅稅種嗎
有詳細(xì)的嗎,特別是開票那步,最后會有4000的余額在應(yīng)收賬款。
發(fā)不了照片嗎?
你好,你是說帶上金額是嗎?
是的,詳細(xì)點(diǎn),特別是開票那步確認(rèn)收入
前期收到對方付款68000中期收到對方付款36000元,這個(gè)到底是收了68000還是多少
這是兩次一共收了104000
借:銀行存款104000 貸預(yù)收賬款104000 借應(yīng)收賬款4000 預(yù)收賬款104000 貸主營業(yè)務(wù)收入95575.22 銷項(xiàng)稅額12424.78
謝謝老師!
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!