借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銀行存款
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊(cè)時(shí)公司章程規(guī)定由2個(gè)人共同出資,出資額2000萬,各占注冊(cè)資本50%,出資時(shí)間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問題: 1、出資人沒有出資,那公司就沒有所有者權(quán)益“實(shí)收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個(gè)投資有限公司簽了一個(gè)“項(xiàng)目回填及后期土地利用合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書”,項(xiàng)目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項(xiàng)目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項(xiàng)目用地資源、項(xiàng)目申報(bào)等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬作為入股方式。利潤(rùn)分配:甲40%、乙60% 項(xiàng)目交地及租金計(jì)算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項(xiàng)目與另外2個(gè)人簽訂了合作經(jīng)營(yíng)合同。其中:一個(gè)人(周某某)以上述項(xiàng)目每1%的份額折合人民幣5萬元入股10%股份和股權(quán),計(jì)50萬元共同合作從事項(xiàng)目回填;另一個(gè)人(李某某)以上述項(xiàng)目每1%份額折合人民幣8萬元入股5%股份和股權(quán),計(jì)40萬元共同合作從事項(xiàng)目回填。這兩個(gè)人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會(huì)計(jì)分錄?
(二)某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已從銀行支付。 (2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 (3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算,不含稅價(jià)格為50000元,增值稅率為16%,該批產(chǎn)品成本為40000元。 要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。麻煩幫我寫下各個(gè)分錄
某企業(yè)為增值稅一般納內(nèi)稅人,2020年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售貨物一批給大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180萬元、增值稅23.4萬元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6萬元,取得貨運(yùn)公司的普通發(fā)票。(2)采取預(yù)收款方式銷售貨物一批,收取預(yù)收款50萬元,尚未開具發(fā)票,貨物于下月發(fā)出。(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明支付的價(jià)款90萬元、增值稅11.7萬元。(4)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)50萬元,該產(chǎn)品暫無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)款50萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)2萬元(取得普通發(fā)票);當(dāng)月下旬企業(yè)將該批農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給本單位職工作福利。(6)沒收11月取得的產(chǎn)品銷售包裝物押金收入2.26萬元。(7)進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外的買價(jià)20萬元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)5萬元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬元,該貨物的關(guān)稅稅率為20%,已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的場(chǎng)值稅并取得了海關(guān)開具的增值稅繳款書。(8)銷售2015年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款7000元。計(jì)算銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅
1.設(shè)立在我國(guó)境內(nèi)的某重型機(jī)械生產(chǎn)企業(yè),2021年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000萬元,其他業(yè)務(wù)收入2500萬元,營(yíng)業(yè)外收入1200萬元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1300萬元,營(yíng)業(yè)外支出800萬元,稅金及附加420萬元,增值稅400萬,銷售費(fèi)用1800萬元,管理費(fèi)用1200萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元,投資收益1600萬元。已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元,2022年2月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè)2021年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料:(1)當(dāng)年8月將兩臺(tái)重型機(jī)械設(shè)備通過市政府捐贈(zèng)給受災(zāi)地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè),"營(yíng)業(yè)外支出"中已列支兩臺(tái)設(shè)備的成本及對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額合計(jì)236.4萬元,每臺(tái)設(shè)備市場(chǎng)售價(jià)為140萬元(不含增值稅)。(2)當(dāng)年10月向95%持股的境內(nèi)子公司轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)賬面余值(計(jì)稅基礎(chǔ))為400萬元的5年以上非獨(dú)占許可使用權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入800萬元,不考慮相關(guān)稅費(fèi),該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)已通過省科技部門認(rèn)定登記。(3)當(dāng)年實(shí)際發(fā)放職工工資1400萬元(含安置10名殘疾人的工資50萬),包括不合理的工資有50萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)支出200萬元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元并取得專用收
141.單選題(2分)一、某服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月份有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售給連鎖專賣店批服裝,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款340萬元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬元(不含稅),取得貨運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)向消費(fèi)者個(gè)人銷售服裝,取得含稅銷售額135.6萬元。(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)款120萬元、增值稅15.6萬元;支付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)4.24萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.24。(4)將自產(chǎn)的一批新面料服裝無償捐贈(zèng)給某單位,成本價(jià)50萬元,該產(chǎn)品暫無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品批用于節(jié)日營(yíng)銷活動(dòng),支付收購(gòu)款10萬元;支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)0.2萬元,取得增值稅普通發(fā)票;當(dāng)月下旬企業(yè)將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給職工作福利。(6)沒收逾期未退包裝物押金收入3.39萬元。(7)進(jìn)口面料一批,支付給國(guó)外的買價(jià)40萬元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)8萬元,保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。該貨物的關(guān)稅稅率為5%,已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的進(jìn)口增
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
請(qǐng)問計(jì)入這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的賬是不是,到了匯算清繳的時(shí)候就會(huì)剔除出來呢
是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 需要看你們所在地省級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)有沒有把你說的這個(gè)單位規(guī)定為可以扣除的
不是捐贈(zèng)有限額的嗎?