你好 你們這個是建筑服務 按建筑工程合同 按你們實際開票出去的金額來報
對方委托我司做工程維修,沒有簽合同,簽的是委托書,明確了費用為含稅3000元,開3%的普票。10月給對方開了3000元的發(fā)票,這個月印花稅是怎么申報呢?
老師,有個問題請教您。我是建筑公司,按合同約定,質(zhì)保期內(nèi),工程質(zhì)量有問題,維修費是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬元,維護方又把發(fā)票開給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請款10萬元,開具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬后,實際撥款才4萬,發(fā)包方扣除的6萬,是否可以開具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個問題呢?沒有發(fā)票,我司入不了賬?
掛靠在我單位的公司,勞務總包工程,(我們收掛靠費的)我們給甲方開票100萬,甲方直接支付給工人工資100萬,100萬沒走我們的公賬,有簽代發(fā)工資委托授權(quán)書,這樣有問題嗎?怎么做賬?合同1170W,還有我們的印花稅是一次性繳納嗎
某卷煙廠是增值稅一般納稅人,該廠于2021年8月份發(fā)出煙葉1批,實際成本為30000元,委托加工廠加工一批煙絲,卷煙廠9月份有關(guān)情況如下:(1)收回委托加工的煙絲200斤,支付加工費7800元、增值稅1014元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票(加工廠沒有同類煙絲的銷售價格)(2)車間領(lǐng)用加工收回的煙絲50斤,繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙(3)銷售委托加工收回的煙絲40斤,開具普通發(fā)票,發(fā)票上列明的金額為33900元(4)銷售卷煙10標準箱,開具的專用發(fā)票上列明的銷售額為150000元(每條煙60./x-)。發(fā)生運費,取得增值稅專用發(fā)票(對方是增值稅一般納稅人),不含稅金額為2000元。其他資料:卷煙廠8月份未抵扣完的進項稅額4000元要求計算(乙類卷煙稅率36%,150元/箱。煙絲稅率30%(1)卷煙廠9月份的銷項稅額、進項稅額和增值稅應納稅額是多少?(2)卷煙廠9月份委托加工環(huán)節(jié)應納的消費稅額是多少?(3)卷煙廠9月份生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應納的消費稅額是多少?
1.某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務,計算該廠4月應納的消費稅是多少。(1)卷煙廠從農(nóng)民手中收購煙葉(不考慮煙葉稅),收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費為10萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50%對外直接銷售,取得不含稅收入65萬元,另50%當月全部用于生產(chǎn)卷煙。(2)銷售自產(chǎn)卷煙400標準箱,貨物不含稅價款850萬元,已辦妥銀行托收手續(xù)。(3)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙,不含稅價50萬元。
老師你好,我想問下殘保金申報人數(shù)與個稅申報人數(shù)不一致的情況下稅務要怎么處理
你好 老師 麻煩問下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的稅 怎么調(diào)整2024年的賬務
老師好,請問公司銷售貨款和給客戶的返利款,是各付各的,還是客戶把該返的利扣除后在付過款呢?
藥企行業(yè),購買中藥電子秤應該錄入哪個科目
老師招待費限額是多少
認證抵扣了的發(fā)票對方是不是不能紅沖?
老師,銀行收到錢,做未開票的會員費收入,主營業(yè)務收入三級明細怎么寫
老師,我要開發(fā)票,松節(jié)水,一桶一桶的,發(fā)票類別是什么呢
老師:公司簽了技術(shù)開發(fā)合同,分幾個階段付款,每付一筆款對方也有開票,要所有款結(jié)清才能軟件開發(fā)完畢,我現(xiàn)在這樣寫分錄可以嗎?正確的分錄怎么寫???
老師,您好,請問一下民營門診,收到預收款項,分別由POS機,美團,還有同品牌其他門診內(nèi)部轉(zhuǎn)診款項,分別入應收賬款-二級明細,確認收入按照實際消費的金額確認收入,未確認收入的各二級明細科目余額怎么處理?需要統(tǒng)一轉(zhuǎn)入某一科目嗎?確認收入時再從該科目相反方向確認
3000是含稅的,要換算為不含稅的申報嗎?沒有合同只有開票的話是不是也要申報,印花稅稅額怎么計算呢
你好? 你們合同沒有簽訂的話 按不含稅來報 是的? ? ? ? 按建筑工程? 3000的不含稅 *萬分之三
謝謝樂老師
沒事的。 希望能幫到你? ? ?