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Q

老師,您好,請問一下民營門診,收到預收款項,分別由POS機,美團,還有同品牌其他門診內(nèi)部轉診款項,分別入應收賬款-二級明細,確認收入按照實際消費的金額確認收入,未確認收入的各二級明細科目余額怎么處理?需要統(tǒng)一轉入某一科目嗎?確認收入時再從該科目相反方向確認

2025-08-28 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-28 14:22

未確認收入的二級科目也寫客戶的名字 你得記清楚了,收了誰的錢? 不需要統(tǒng)一做

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快賬用戶1047 追問 2025-08-28 14:28

客戶群體是消費者個體,其他獨立核算的同品牌門診收到消費者個體款項,消費者轉診到我們門診,他們把客戶的款項對公轉給我們,所以一直掛賬

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齊紅老師 解答 2025-08-28 14:32

那你掛往來科目,你的意思是不想寫明星能分清楚了是預收了誰的嗎?

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快賬用戶1047 追問 2025-08-28 14:34

因為我這邊是代賬,收款時能確認分清明細,確認收入的時候無法區(qū)分明細

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齊紅老師 解答 2025-08-28 14:36

那你就寫應收賬款散戶就行

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快賬用戶1047 追問 2025-08-28 15:00

確認收入時再轉出

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齊紅老師 解答 2025-08-28 15:02

對的是的,是這個意思啊

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未確認收入的二級科目也寫客戶的名字 你得記清楚了,收了誰的錢? 不需要統(tǒng)一做
2025-08-28
你好,學員,這個題目有點亂
2022-09-21
你好,學員,這個題目的問題是什么的
2023-07-22
1借應收賬款22.6 貸主營業(yè)務收入20 應交稅費應交增值稅銷項稅2.6
2022-04-20
同學你好 1 借,應收賬款22.6 貸,主營業(yè)務收入20 貸,應交稅費一應增一銷項2.6 借,主營業(yè)務成本15 貸,庫存商品15 2 借,應收票據(jù)22.6 貸,應收賬款22.6 3 借,銀行存款22.6 貸,應收票據(jù)22.6 4 借,應收賬款5.65 貸,其他業(yè)務收入5 貸,應交稅費一應增一銷項0.65 、 借,其他業(yè)務成本3 貸,原材料3 5 借,信用減值損失0.3 貸,壞賬準備0.3
2022-04-21
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