借利潤分配未分配利潤 銷項稅額 貸應收賬款 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 銷項稅額
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務,是一項工程,對方預付工程款時,要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務退還給我司嗎?具體如何操作?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務費用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業(yè)務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務費發(fā)票,對方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認證抵扣了?,F(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對方已經(jīng)抵扣,由對方申請開具紅字發(fā)票,然后我方開具發(fā)票,然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方,對嗎?
下午好!老師,我在第一季度有一筆會計分錄寫的有點不合理,我公司給另一公司付款了一筆9萬的技術(shù)咨詢費,并收到對方的發(fā)票,我的會計分錄是 借:主營業(yè)務成本9萬 貸:應付賬款xx公司9萬 我當時給對方公司已經(jīng)付款了,就是少寫了一步分錄: 借:應付賬款xx公司9萬 貸:銀行存款9萬 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了,我的賬該怎樣調(diào)呀!麻煩老師給個處理意見,會計分錄該怎樣寫哈謝謝老師
生產(chǎn)型企業(yè)自己生產(chǎn)自己領用的產(chǎn)品用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎,如果不需要那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么?
香港自開的發(fā)票內(nèi)地公司可以抵扣嗎
老師,您好! 請問如何采用靈活用工形式規(guī)避社保風險?
老師,為什么我用個人身份貸開給公司發(fā)票出去,然后他不讓我沖呢然后款一直退不回來,然后我要開服務費嗎?然后他那邊選項一直是固定的,不能選這個怎么弄呢?然后我要作廢的時候我一直點作廢,他一直顯示該訂單正在處理,然后一直都沒有動稅費也沒有退。
我們賣東西,不往進開,屬于虛開嗎
個體工商戶可以變更經(jīng)營者嗎?
公司賬戶注銷要把銀行存款轉(zhuǎn)到法人賬戶,備注要怎么寫?
第一問為啥不調(diào)減應交所得稅而且確認遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個人往香港轉(zhuǎn)賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊資金500萬,今天突然有個人過來投資,說一次性打300萬進來做股東,請問對于這件事情,我需要去了解對方什么 ,才不會有風險
借利潤分配未分配利潤66037.74 銷項稅額3962.26 貸應收賬款70000 借應收賬款56000 貸利潤分配未分配利潤52830.19 銷項稅額3169.81 老師好,以上那樣寫對嗎
是的對的是的對的。