你好同學(xué),預(yù)扣預(yù)繳是取得勞務(wù)報(bào)酬時(shí),預(yù)先扣繳稅款的方法, 匯算清繳是指納稅年度終了后,根據(jù)規(guī)定,計(jì)算全年的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅

你好。請(qǐng)問(wèn)老師,年度匯算清繳,應(yīng)納所得稅少于已預(yù)交。稅務(wù)機(jī)關(guān)核用于抵繳下年度。這個(gè)分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款~應(yīng)收多交所得稅款)這個(gè)我不明白什么意思呢,理解不了
請(qǐng)問(wèn)給總包開(kāi)了700萬(wàn)的票 這個(gè)合同是4365.49萬(wàn) 之前已經(jīng)開(kāi)了3800萬(wàn)了 所以超合同了 我們公司又開(kāi)了個(gè)120萬(wàn)的外經(jīng)證 公司讓我拿著4365.49和1200萬(wàn)的外經(jīng)證去繳稅 1.讓我把預(yù)繳金額分到兩個(gè)外經(jīng)證上 我沒(méi)明白是什么意思 是要重新計(jì)算么 2.還說(shuō)讓我去稅務(wù)局說(shuō)1200萬(wàn)的證不要再開(kāi)個(gè)稅的戶了 我們已經(jīng)有好幾個(gè)零申報(bào)了 3.沒(méi)有這樣預(yù)繳過(guò) 不知道兩個(gè)證會(huì)有什么問(wèn)題么 3.分兩個(gè)外經(jīng)證預(yù)繳金額會(huì)有變化么 如果有變化如何計(jì)算呢 需要帶什么證件去預(yù)繳 小白第一次 希望老師詳細(xì)講理一下 萬(wàn)分感謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下我自己在手機(jī)個(gè)人所得稅App填了子女教育信息,系統(tǒng)彈出了選擇申報(bào)方式,我不知道選哪個(gè)了,這個(gè)綜合所得年度自行申報(bào)是干嘛用的,是不是選擇了綜合所得申報(bào),平時(shí)預(yù)繳的時(shí)候不扣除,年底匯算清繳才用,那樣的話,我就不劃算了,平時(shí)預(yù)繳不是要多交了嗎,是這個(gè)意思嗎,麻煩老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),他們的不同
老師,請(qǐng)問(wèn)下我自己在手機(jī)個(gè)人所得稅App填了子女教育信息,系統(tǒng)彈出了選擇申報(bào)方式,我不知道選哪個(gè)了,這個(gè)綜合所得年度自行申報(bào)是干嘛用的,是不是選擇了綜合所得申報(bào),平時(shí)預(yù)繳的時(shí)候不扣除,年底匯算清繳才用,那樣的話,我就不劃算了,平時(shí)預(yù)繳不是要多交了嗎,是這個(gè)意思嗎,麻煩老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),他們的不同
老師我們現(xiàn)在注銷公司,來(lái)到清算這步了,這塊不會(huì)填寫(xiě),不理解,圖1中清算稅金及附加,清算所得稅額是啥意思?我們23年1季度所得稅和匯算清繳所得補(bǔ)一點(diǎn)所得稅,賬上貨幣資金一點(diǎn)夠繳納這些稅款的。未分配利潤(rùn)20多萬(wàn),我不知道怎么填這些數(shù)據(jù)。 圖267行怎么還有清算所得稅額 清算稅金 是指的那一塊,就是我需要繳納的所得稅匯算清繳金額嗎?我們其余不涉及,累計(jì)未分配利潤(rùn)是指的賬上那個(gè)數(shù)據(jù)?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


那請(qǐng)問(wèn)老師為什么要做預(yù)扣預(yù)繳這件事呢? 嗯還有已經(jīng)做了預(yù)扣預(yù)繳,為什么年度終了,還要再做匯算清繳,再去計(jì)算應(yīng)納所得稅呢?
你好,同學(xué),預(yù)扣預(yù)繳是為了先收一些稅,預(yù)扣預(yù)繳的稅率和匯算清繳的算法有差別, 如勞務(wù)報(bào)酬所得在預(yù)扣預(yù)繳時(shí)有三個(gè)稅率等級(jí),在匯算清繳時(shí)要并入綜合所得,稅率又不一樣
是為了讓預(yù)扣預(yù)繳的稅額最后更準(zhǔn)確嗎?就是類似年末了校正一下金額的意思。
就是最后以匯算清繳的稅額為準(zhǔn)唄,多退少補(bǔ)。
是的,以最終匯算清繳為準(zhǔn),多退少補(bǔ)