你好? 這個(gè)是計(jì)提的分錄 。 你繳納了之后:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?。 我舉例比如你預(yù)繳了100元? ?你應(yīng)繳納80元 多繳納了 20元 以后年度抵減。 那么你 下年發(fā)生的20元你這部分需要做計(jì)提分錄? ?;
你好。請(qǐng)問老師,年度匯算清繳,應(yīng)納所得稅少于已預(yù)交。稅務(wù)機(jī)關(guān)核用于抵繳下年度。這個(gè)分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款~應(yīng)收多交所得稅款)這個(gè)我不明白什么意思呢,理解不了
老師好,我看公司系統(tǒng)做的關(guān)于匯算清繳上年度所得稅的賬目是--借:所得稅費(fèi)用-上年匯算清繳差額 49608.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 49608.06 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 68814.28 貸:銀行存款68814.28 ,請(qǐng)問下這兩個(gè)金額為啥不一樣呀?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)所得稅年初余額是50萬(wàn),于本年度一季度前匯算清繳,本年度所得稅預(yù)交25萬(wàn),余額在下一年度匯算清繳,分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅25貸銀行存款25?,謝謝老師,還有其他分錄嗎
老師,去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補(bǔ),這個(gè)所得稅怎么做分錄?22年預(yù)交時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?
假設(shè)今年計(jì)提了所得稅50,要交稅50:借:所得稅費(fèi)用50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)50 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)50 貸:銀行存款50 但是吧,去年虧損了:就不用交稅了。 意思我是明白了,但是分錄怎么處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)50 貸:以前年度損益50
老師根據(jù)利潤(rùn)表怎么倒退值增稅稅負(fù)呢?
三季度企業(yè)所得稅申報(bào)改變后,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么報(bào),如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
老師,有沒有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤(rùn),期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
老師,多交的20應(yīng)該怎樣體現(xiàn)在賬上呢。是繳稅的時(shí)候直接在申報(bào)表上體現(xiàn)嗎
?你好多繳納的 在 應(yīng)收賬款掛著。 這個(gè)是不繳納稅費(fèi)的?
老師,這個(gè)掛應(yīng)收的具體分錄怎么做呢?
? 你好 比如 繳納100元 :借應(yīng)交稅費(fèi)? ?-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸 銀行存款100? ? ? ? 次年你應(yīng)交80 :計(jì)提80元 :借所得稅費(fèi)用 80 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 80? ? ? ? ? 這樣就可以了。 你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借方會(huì)還有20 留著以后抵減就行了。? ?
哦,我明白了。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額表明我多交的稅費(fèi)
你好 是額。 就是這樣理解的?