同學(xué)你好!如果是“經(jīng)營性資產(chǎn)產(chǎn)生的總收益”,不是“經(jīng)營性資產(chǎn)產(chǎn)生的總收入”,那就對應(yīng)的不是營業(yè)收入。 經(jīng)營性資產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)生的總收益,這個說法有點模糊,一般指的是企業(yè)的“稅前經(jīng)營利潤”,看具體題目的表述。
老師好,報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時候,需要填寫收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。那這個收入總額是根據(jù)不含稅的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入+投資收益-財務(wù)費用來填寫嗎?是不是先做賬生成財務(wù)報表后,直接按照利潤表里面的利潤總額填寫去申報這個生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的收入總額啊?等生成稅款以后再把賬務(wù)反結(jié)賬,計提稅款。
這個表里的利潤總額,營業(yè)收入,營業(yè)成本是不是都填當(dāng)期發(fā)生的,還是填累計額
經(jīng)營性資產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)生總收益是指企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營對應(yīng)的收入,不包含企業(yè)營業(yè)收入中與資產(chǎn)日常經(jīng)營、企業(yè)運營無關(guān)的各項財政補貼、政府委托代建收入等 怎么理解這句話
經(jīng)營性資產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)生的總收益怎么理解,不是按照利潤表里的營業(yè)收入填的嗎
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
經(jīng)營性資產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)生總收益是指企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營對應(yīng)的收入,不包含企業(yè)營業(yè)收入中與資產(chǎn)日常經(jīng)營、企業(yè)運營無關(guān)的各項財政補貼、政府委托代建收入等
在填這個表
這樣說那就是把收益理解為收入,然后把全部營業(yè)收入當(dāng)中和經(jīng)營資產(chǎn)無關(guān)的部分排除,也是可以的。
怎么理解老師,我們是建設(shè)廠房出租的,應(yīng)該每年收200萬,實際23年當(dāng)年租賃沒收,收的是之前年份的,我不知道這個數(shù)字怎么填
意思是23年利潤表里面的收入嗎,我們收入就是廠房收入
那你們這個200萬的收入肯定是和你們的經(jīng)營資產(chǎn)有關(guān)的,如果你們的23年利潤表里有,就按照填就行了
和報表保持一致,雖然不是當(dāng)年的租金