同學(xué),你好 發(fā)票截圖有嗎?
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,選擇的差額征稅,8、9、10月沒有收入沒有開票,現(xiàn)在11份有收入要開票,扣除11月工資社保公積金這部分差額,能扣8、9、10份的工資社保嗎
老師:請問:勞務(wù)派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們是搞人力的,我們開票按差額征稅5%來開普票(勞務(wù)派遣服務(wù)),開票金額是90203.14,差額征稅是88853.14 , 差額這金額是申報(bào)他們的工資,工資也是我們發(fā)的,這 差額就是我們的成本對嗎?怎么入賬呢
9月需開勞務(wù)派遣發(fā)票3張,分別含稅10萬,5萬,2萬,,,如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了,那我對應(yīng)怎么提這個(gè)發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資,發(fā)票開了出去,這個(gè)金額有變又怎么搞
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
發(fā)票圖和對應(yīng)的表
同學(xué),你好 你開具的發(fā)票,金額都根據(jù)發(fā)票金額填寫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?? 應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)發(fā)票分錄收入我懂,我不懂怎么做成本,成本有工資,個(gè)人社保部分,個(gè)人公積金部分
同學(xué),你好 社保、公積金都是你們申報(bào)嗎?
是的 ,工資,社保,公積金都是我們申報(bào),工資也是我們發(fā)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-工資、社保、公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款