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老師:請(qǐng)問:勞務(wù)派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?

2022-07-27 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-27 12:05

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6755 追問 2022-07-27 12:15

工資是不是要與銀行發(fā)的工資和個(gè)稅申報(bào)數(shù)一致嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 12:20

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6755 追問 2022-07-28 00:27

員工是不是根據(jù)個(gè)稅申報(bào)的人只一定要買社保嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 05:45

同學(xué),你好 正式員工,需要購買的

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022-07-27
同學(xué)您好,是的,是這樣的
2021-10-21
(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?
2021-07-29
你好借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本 簡易計(jì)稅,貸勞務(wù)成本,計(jì)提工資借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,
2021-07-29
你好!這個(gè)不可以的了
2024-05-08
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