對(duì)的,這個(gè)是屬于三個(gè)月一次,這個(gè)對(duì)
老師,所得稅季報(bào),每個(gè)月都要出財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅在每個(gè)月十五號(hào)前,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不是也要在每個(gè)季度報(bào)一次嗎?會(huì)計(jì)事務(wù)所怎么報(bào)稅報(bào)了三個(gè)季度了做賬還只做一季度的?財(cái)報(bào)可以不報(bào)?
企業(yè)小規(guī)模按季度申報(bào),每個(gè)月沒(méi)幾筆業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)可以將3個(gè)月的都記在最后一個(gè)月嗎?這樣只結(jié)賬一次,出一次報(bào)表?比如7.8.9月的都記在9月憑證里邊。這有什么嚴(yán)格要求和利弊關(guān)系不?公司每月沒(méi)幾筆業(yè)務(wù)的。
個(gè)體工商戶9月突然被通知變成查賬征收,10月我進(jìn)電子稅務(wù)局只讓我申報(bào)7月-9月的增值稅,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表不需要季度申報(bào)嗎?電子稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有跳出來(lái)讓我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表!是什么情況?
老師請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口企業(yè),每月申報(bào)增值稅,給出口退稅是不是兩個(gè)系統(tǒng),沒(méi)有直接關(guān)系,就是每月申報(bào)增值稅,每月退稅是兩個(gè)系統(tǒng),都要做每個(gè)月
浮動(dòng)利率的投資是交易性金融資產(chǎn)哇?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)甲公司會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的聯(lián)營(yíng)企業(yè),乙和丙關(guān)聯(lián)關(guān)系, 甲的合并范圍就沒(méi)有丁和丙 是不是
運(yùn)輸和安裝費(fèi)用要計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的成本里面嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項(xiàng)目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費(fèi),住宿費(fèi),記入工程施工一間接費(fèi),還過(guò)應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M(fèi)不呢?我們一般都是工期在一個(gè)月左右,不會(huì)住項(xiàng)目上。
硬件+嵌入式軟件合并一個(gè)產(chǎn)品銷售;硬件銷售額 = 硬件成本 × (1 + 10%) 這個(gè)公式是稅法規(guī)定的嗎?主板委外加工,收回后企業(yè)自己錄程序,再自已貼標(biāo)包裝等,后出售。所以軟件成本是錄程序的這個(gè)人工+自己開發(fā)的程序,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),即征即退:軟件銷售收入*13%-軟件銷售收入*3%=實(shí)際退回的稅?
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬(wàn)元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費(fèi)用5萬(wàn)元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營(yíng)租賃,甲公司支付的初始直接費(fèi)用于實(shí)際發(fā)生時(shí)一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當(dāng)期進(jìn)行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來(lái)期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 老師先接手,稍后給你參考答案
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡(jiǎn)易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費(fèi)發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會(huì)有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說(shuō)的實(shí)際支付價(jià)格 我們代扣代繳的時(shí)候需要價(jià)稅分離嗎 實(shí)際支付的價(jià)格是含稅價(jià)還是不含稅呀 看圖二購(gòu)買方支付的價(jià)格是要分離的
那3個(gè)月一次的話利潤(rùn)表的本期金額是填本季度合計(jì)金額嗎
二季度就填4-6的合計(jì)金額嗎
對(duì),這個(gè)是屬于季度的合計(jì)