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請問:勞務公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
請問策劃費(收入進來了,相應的成本還沒收到票),暫估成本分錄是怎么寫的
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄,借 主要業(yè)務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
老師,我有個問題,就是我在12月暫估了成本,但是沒有票回來,我是應該1月的時候沖銷,還是不用沖銷匯算清繳的時候納稅調(diào)整?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
您好,月末暫估,匹配收入與成本,符合權責發(fā)生制。 借:主營業(yè)務成本(暫估金額)貸:應付賬款-暫估應付款(暫估金額) 次月初沖回(收到發(fā)票前): 借:主營業(yè)務成本(紅字)貸:應付賬款-暫估應付款(紅字) 沖銷上月的暫估,避免重復入賬。 收到發(fā)票后正常入賬: 借:庫存商品/主營業(yè)務成本應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款-某供應商