還能用2023年的發(fā)票的

您好老師,現(xiàn)在是21年了,有同事拿來19年的發(fā)票來報(bào)銷,請(qǐng)問還能用嗎?
公司2022年匯算清繳已完成,財(cái)審報(bào)告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來,問過一些老師是說做跨期扣除項(xiàng)目的調(diào)整。咨詢一下老師,是作廢2022年已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳去調(diào)整?還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時(shí)候做跨期調(diào)整???
請(qǐng)問現(xiàn)在2023年9月,還有員工報(bào)銷2022年的費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用發(fā)票還可以入賬在今年嗎?2022年的匯算清繳已做好了。
2023年的企業(yè)所得稅已繳,但是有些費(fèi)用沒有開發(fā)票也沒有計(jì)提,現(xiàn)在2月份了發(fā)票開過來要怎么做賬?還能減2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
請(qǐng)問老師去年預(yù)付的費(fèi)用票沒暫估,今年收到去年發(fā)票開具日期是2023年,23年匯算還沒做,填寫在2023年匯算清繳哪張表里
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


啥時(shí)候不能再用了呢?
是否能繼續(xù)用,是從常理與邏輯上考慮的