您好!之前申報(bào)有沒有報(bào)無票收入,
老師,請問:在21年9月對方公司轉(zhuǎn)了一筆款進(jìn)來,我們這邊一直沒有開發(fā)票給對方,之前記了預(yù)收賬款,現(xiàn)在如果不開票做無票收入的話,怎么處理?
老師,我們賬上預(yù)付款里面,1.綠色標(biāo)記的部分是前幾年遺留的問題,沒有票,之前的會(huì)計(jì)掛在那里。2.紅色標(biāo)記的部分是去年入賬的,應(yīng)該做費(fèi)用,做錯(cuò)了掛預(yù)付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題,怎么做比較好
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個(gè)人 的期初余額 。然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個(gè)人 的期初余額 。(有可能是代賬公司入錯(cuò)期初余額)然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師,這邊代賬公司有一家小規(guī)模,之前的會(huì)計(jì)沒有錄憑證,只是申報(bào)。然后前幾年的銀行流水有無票收入,我現(xiàn)在做賬做的預(yù)收賬款,現(xiàn)在做到24年預(yù)收賬款有30萬了,請問這個(gè)問題怎么處理比較好?
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項(xiàng) 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,前期已申報(bào)收入,當(dāng)期增值稅如何申報(bào)?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費(fèi)用,這個(gè)比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個(gè)比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
肯定沒有的,所以我現(xiàn)在在糾結(jié)這個(gè)賬務(wù)怎么做?
您好!更正申報(bào)。到稅局大廳填寫正確的申報(bào)表,更正申報(bào),需要補(bǔ)交稅款并支付每天萬分之五的滯納金。