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老師,我們賬上預付款里面,1.綠色標記的部分是前幾年遺留的問題,沒有票,之前的會計掛在那里。2.紅色標記的部分是去年入賬的,應該做費用,做錯了掛預付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題,怎么做比較好

老師,我們賬上預付款里面,1.綠色標記的部分是前幾年遺留的問題,沒有票,之前的會計掛在那里。2.紅色標記的部分是去年入賬的,應該做費用,做錯了掛預付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題,怎么做比較好
2023-01-11 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 09:39

你好;? 1. 一筆筆的處理? ? 1; 之前遺留的本身應該是成本費用 ;沒做賬是嗎 ? 你啥準則的 ;2.? ? ? ? 去年的 你什么準則; 看是否做一個明細賬? ?一筆做 總額處理? ?

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快賬用戶5289 追問 2023-01-11 09:57

小企業(yè)準則,之前是沒做費用,全部掛預付,也沒發(fā)票。如果要處理,是不是會影響之前的利潤,要調(diào)整?沒票入賬的話是不是就是計入該計的費用,沒票就調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:00

你好;? ?1. 是的;也得調(diào)整的 ; 2.? ? ? ?計入費用; 匯算調(diào)增??

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快賬用戶5289 追問 2023-01-11 10:08

小金額不用調(diào)整利潤,我想問下2萬以內(nèi)能不能不調(diào)整利潤,好像調(diào)整之后,我們資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初和期末的差額和我們利潤表就對不上,老板就比較介意

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:10

你好1;? 都要調(diào)整哈 ;? ?都要處理的??

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快賬用戶5289 追問 2023-01-11 11:11

我這兩萬多的分錄是不是不對???我分錄該怎么寫呢

我這兩萬多的分錄是不是不對?。课曳咒浽撛趺磳懩? title=
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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:13

?你好;? 不對哦;? ?損益科目用利潤分配 去調(diào)整來做? ?

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快賬用戶5289 追問 2023-01-11 11:15

那我該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:17

你好;? 你要調(diào)整下分錄。 把上面的損益科目都用利潤分配去做即可? ?

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快賬用戶5289 追問 2023-01-11 11:26

借:以前年度損益,貸:預付賬款 是這樣嗎,金蝶的話需要做結轉的分錄嗎?還是系統(tǒng)自己結轉呢

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:29

你好; 是的 ;? ? ? 系統(tǒng)自動結轉以前年度損益調(diào)整? ?

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快賬用戶5289 追問 2023-01-11 11:50

這樣可以嗎?

這樣可以嗎?
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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:54

對的 就這樣來處理即可? ?

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你好;? 1. 一筆筆的處理? ? 1; 之前遺留的本身應該是成本費用 ;沒做賬是嗎 ? 你啥準則的 ;2.? ? ? ? 去年的 你什么準則; 看是否做一個明細賬? ?一筆做 總額處理? ?
2023-01-11
同學你好 這個需要走賬付款,然后私戶收回
2020-09-27
同學你好 這個可以直接計入無形資產(chǎn) 可以原分錄負數(shù)紅沖
2021-11-12
同學 你好,預付賬款一直掛賬,很多年沒有開票進來,需要做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理??
2022-09-28
你好同學,如果暫時不確定的話,你可以先分攤到其他應付款里,一部分可以借預收賬款貸其他應付款里面,然后呢,這樣分散一下兩個科目的余額,等到后期實際發(fā)生的以后,咱再調(diào)整會計科目就可以。
2022-11-24
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