你好;? 1. 一筆筆的處理? ? 1; 之前遺留的本身應該是成本費用 ;沒做賬是嗎 ? 你啥準則的 ;2.? ? ? ? 去年的 你什么準則; 看是否做一個明細賬? ?一筆做 總額處理? ?
老師,我想問一下,17年的賬上付了一筆款,發(fā)票開的也是17年的發(fā)票,但是之前的會計并沒有進入費用,一直在預付款里帶著,今年這筆賬怎么處理。(發(fā)票開的是17年的發(fā)票,今年記的到什么科目里合適)
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好?
老師請問一下公司三年前成立的時候置辦了一些基礎設施,當時給各個供貨商從對公戶付款了購買了一些東西。對方?jīng)]開發(fā)票我們就按預付款做了,現(xiàn)在幾年過去了賬上還是掛的預付賬款,沒有發(fā)票這個應該怎么處理呢?
老師,我們收了很多招生費,這些都放在了預收賬款里,等著之后按完成率轉化成收入,現(xiàn)在遇到個問題就是這些招生費里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個比例沒有固定的,一開始想收錢的時候如果能算出來就一部分放在預收賬款,一部分放在其他應付里,這樣預收掛的金額不會太大?,F(xiàn)在算不出來的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
老師,我們賬上預付款里面,1.綠色標記的部分是前幾年遺留的問題,沒有票,之前的會計掛在那里。2.紅色標記的部分是去年入賬的,應該做費用,做錯了掛預付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題,怎么做比較好
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
小企業(yè)準則,之前是沒做費用,全部掛預付,也沒發(fā)票。如果要處理,是不是會影響之前的利潤,要調(diào)整?沒票入賬的話是不是就是計入該計的費用,沒票就調(diào)增
你好;? ?1. 是的;也得調(diào)整的 ; 2.? ? ? ?計入費用; 匯算調(diào)增??
小金額不用調(diào)整利潤,我想問下2萬以內(nèi)能不能不調(diào)整利潤,好像調(diào)整之后,我們資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初和期末的差額和我們利潤表就對不上,老板就比較介意
你好1;? 都要調(diào)整哈 ;? ?都要處理的??
我這兩萬多的分錄是不是不對???我分錄該怎么寫呢
?你好;? 不對哦;? ?損益科目用利潤分配 去調(diào)整來做? ?
那我該怎么寫?
你好;? 你要調(diào)整下分錄。 把上面的損益科目都用利潤分配去做即可? ?
借:以前年度損益,貸:預付賬款 是這樣嗎,金蝶的話需要做結轉的分錄嗎?還是系統(tǒng)自己結轉呢
你好; 是的 ;? ? ? 系統(tǒng)自動結轉以前年度損益調(diào)整? ?
這樣可以嗎?
對的 就這樣來處理即可? ?