您好,280直接抵減應(yīng)交增值稅,因此計(jì)算附加稅的基數(shù)也就減少了
老師,請問附加稅,按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。那減免的稅款要加回去嗎?比如購買稅控設(shè)備的抵減的算不算附加稅的基礎(chǔ)?
我這個(gè)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅后,未交的是3000,但有個(gè)稅盤280減免,我實(shí)際應(yīng)交增值稅為2720,我計(jì)提附加稅時(shí)是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計(jì)算附加稅的時(shí)候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計(jì)稅依據(jù)?
請問貧困人口減免每個(gè)月650,只是減免增值稅吧,附加稅的計(jì)稅依據(jù),還是按無減免650的增值稅來計(jì)算是嗎
老師,請問,購買稅控盤不是減免增值稅嘛,這個(gè)減免的增值稅是不是附加稅的計(jì)提基數(shù)也減少了,還是銷減進(jìn)?計(jì)算附加,要以加上稅控設(shè)備的減免金額280為計(jì)算依據(jù)
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級,財(cái)會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
不用再加回去算附加了吧,但是老會計(jì)加回去了
不用的,報(bào)稅時(shí)你填完表附加稅就直接計(jì)算出來了,是按最終應(yīng)繳納增值稅為基數(shù)的