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我這個銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實(shí)際應(yīng)交增值稅為2720,我計(jì)提附加稅時是按3000還是按2720的基數(shù)算呢

2021-11-05 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 14:56

計(jì)提附加稅時是按2720的基數(shù)算

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快賬用戶8588 追問 2021-11-05 15:08

那分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金時還要體現(xiàn)這個減免的嗎?還是不用體現(xiàn),比方銷項(xiàng)5000,進(jìn)項(xiàng)2000,減免280,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呀,麻煩老師寫一下分錄,

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:17

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2720 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2720

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計(jì)提附加稅時是按2720的基數(shù)算
2021-11-05
同學(xué)你好,是以抵減后的2720元為記稅依據(jù)
2021-07-01
同學(xué), 這個是減免的增值稅,抵扣的是銷項(xiàng)稅,不直接影響附加稅的。
2022-07-05
您好,是按實(shí)際繳納的金額計(jì)提
2021-03-24
同學(xué),附加稅就是當(dāng)期你繳納的增值稅作為計(jì)稅基數(shù)
2021-04-08
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