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老師,我有2個(gè)問題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計(jì)提增值稅的時(shí)候,是計(jì)提3280呢,還是3000呢, 2、計(jì)提的時(shí)候,分錄做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對(duì)嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了

2021-10-21 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 15:31

你好,是一般納稅人單位稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎??

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快賬用戶5540 追問 2021-10-21 15:37

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-10-21 15:40

你好 1,這種情況按3280結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)際繳納3000 2,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 280元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)?280元

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快賬用戶5540 追問 2021-10-21 15:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-21 15:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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你好,是一般納稅人單位稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎??
2021-10-21
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
你好: 說計(jì)提也可以。 通常我們所說的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
你好,沒錯(cuò),會(huì)計(jì)分錄就是這么做的。
2021-09-16
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-11-06
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