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老師我在當(dāng)月計提增值稅時候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時候是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時候這個轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請老師詳細(xì)指導(dǎo)

2020-12-20 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-20 13:35

您好 請問是每個月月末有余額么

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快賬用戶6139 追問 2020-12-20 13:36

是的,是我哪里做錯了嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅這個始終有余額并且在借方

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快賬用戶6139 追問 2020-12-20 13:36

未交增值稅繳納以后就平了

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齊紅老師 解答 2020-12-20 13:37

年末的時候要寫分錄結(jié)平了 您進(jìn)項 銷項也是有余額的啊

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快賬用戶6139 追問 2020-12-20 13:37

具體怎么做呢,請老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2020-12-20 13:43

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好 請問是每個月月末有余額么
2020-12-20
是的,就是你說的那樣做
2024-05-13
一般納稅人的對的。
2024-06-27
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
同學(xué)你好,不會一直有余額的,把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,就平了。
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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