您好 請問是每個月月末有余額么
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師我在當(dāng)月計提增值稅時候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時候是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時候這個轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請老師詳細(xì)指導(dǎo)
老師,你好,我本月計提增值稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
老師計提增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費(fèi)?
月末的時候轉(zhuǎn)出當(dāng)月多交的增值稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),但是我在當(dāng)月交以前月是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項做增值稅進(jìn)項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險費(fèi),計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
是的,是我哪里做錯了嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅這個始終有余額并且在借方
未交增值稅繳納以后就平了
年末的時候要寫分錄結(jié)平了 您進(jìn)項 銷項也是有余額的啊
具體怎么做呢,請老師指導(dǎo)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅