您好,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
計提繳納增值稅,一般納稅人 計提 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對嗎,缺步驟嗎
老師計提增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
計提增值稅時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀存,那么這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是轉(zhuǎn)到哪里?
當月應(yīng)交的增值稅,當月計提借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。這樣嗎?
老師,好!我想問下城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加登賬本明細賬是登在一個科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個月更正下,應(yīng)該怎么進行更正?分錄怎么填
只要是以其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時,都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
老師,企業(yè)用公司做股東有什么好處么?
建筑裝修項目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個賬號在5千內(nèi)嗎?
請問郭老師 在 線 嗎?
老師,我想請問一下,A公司是b公司的合格供方,a公司在外省,b公司和我們公司在一個城市,所以說我們就用a來投標,然后送貨呀,墊資都是由我們公司來,最近我們用他們公司又中了一個大標,600萬,然后我們公司也和a公司簽訂的一個合同也是600,這個稅務(wù)有沒有什么風(fēng)險呀,主要這個確實也是虧起來做的這個項目
老板拿弟弟的身份證開個體戶,現(xiàn)在交保證金?怎么支付比較好?
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
我這樣寫會計分錄,對?
增值稅應(yīng)該是不需要計提的
那上個月的增值稅,下個月才繳納應(yīng)該怎么做分錄?
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
企業(yè)預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
老師,這個分錄怎么會有兩次銀行存款,我的意思是怎么計提?怎么繳納?
您好,一個是預(yù)繳增值稅(建筑行業(yè))
一個是正常繳納稅款
我不清楚您是不是建筑行業(yè)
我不是建筑行業(yè),屬于運輸行業(yè)
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
這是扣稅時候的分錄,計提時怎么計提?
當月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅