同學,你好 借:管理費用-勞務費? 11900 貸:銀行存款? 11900
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬,當期收到乙公司劃撥來建筑工程款97萬,因為甲公司把這個工程全額分包至第三方,現(xiàn)在第三方開來發(fā)票請款,。請問老師,以上都在同一期發(fā)生,會計分錄怎么掛賬及做賬?
老師,我們公司有一筆三十多萬的廣告費用,在2021發(fā)生的,對方在2021年就開了票,但是由于我公司一直合作,款項一直未做結(jié)算,直到今年才正式結(jié)算全部廣告費用,對方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開具了20萬的發(fā)票,未給我公司,現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款,對應在2021年開具的發(fā)票還能入賬報銷不?具體賬務咋個處理?我們是小規(guī)模納稅人
老師好,有兩個員工是通過第三方人力公司簽的合同,大概意思是這兩個員工跟人力公司簽勞動合同,人力公司跟我們簽服務外包合同,給我們開的發(fā)票是人力資源服務發(fā)票,我們該怎么入賬
老師好,有兩個員工是通過第三方人力公司簽的合同,大概意思是這兩個員工跟人力公司簽勞動合同,人力公司跟我們簽服務外包合同,給我們開的發(fā)票是人力資源服務發(fā)票,我們該怎么入賬
老師,安裝廣告牌跟一家公司簽的勞務承攬合同,現(xiàn)在安裝完了,款沒付,但收到全額發(fā)票怎么做賬?
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
不對,沒付款
同學,你好 借:管理費用-勞務費 11900 貸:其他應付款? 11900
都是錯的
同學,你好 沒有錯,都是正確的分錄
全是錯的
同學,你好 這個是很基本的財務分錄。我給你分錄都是最簡單,最好理解的。 你覺得不對,是不是你用的準則不同造成
你好好看下問題,不得是借勞務成本,貸應付嗎?你回答什么?
同學,你好 你計入勞務成本,你是選擇把這個計入成本。 我說計入管理費用,是把這個計入費用。 都沒有錯,你企業(yè)可以自己選擇計入成本還是費用。