你好!是的。是減免增值稅 每人每年的定額標(biāo)準(zhǔn)為6000元,最高可提高30%。貧困人口可以享受稅收優(yōu)惠政策長達(dá)36個(gè)月。在此期限內(nèi),逐步扣除增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方救育費(fèi)附加以及企業(yè)所得稅優(yōu)惠。
老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計(jì)算附加稅的時(shí)候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計(jì)稅依據(jù)?
請問收到貧困人口減免增值稅返還流量是入收到的稅費(fèi)返還嗎
請問貧困人口減免每個(gè)月650,只是減免增值稅吧,附加稅的計(jì)稅依據(jù),還是按無減免650的增值稅來計(jì)算是嗎
老師,請問,購買稅控盤不是減免增值稅嘛,這個(gè)減免的增值稅是不是附加稅的計(jì)提基數(shù)也減少了,還是銷減進(jìn)?計(jì)算附加,要以加上稅控設(shè)備的減免金額280為計(jì)算依據(jù)
重點(diǎn)人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計(jì)算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
計(jì)算債權(quán)投資的攤余成本時(shí),要加上債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目的余額計(jì)算嗎?
請問下公司變更了,但是之前報(bào)關(guān)單抬頭還是舊的名稱,請問我現(xiàn)在要申請?jiān)a(chǎn)地證還可以申請嗎,用舊的抬頭申請
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請問這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會是怎么算?把計(jì)算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷售一個(gè)自建房銷售額1500萬。請問預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來。特別是關(guān)于適用稅率。
比如增值稅是1000,減免650,實(shí)際交增值稅350。但是計(jì)算附加稅就是按1000*12%,對嗎
你好!實(shí)操中老師見到的是,按扣除前的計(jì)算。然后分項(xiàng)依次抵減。不是你說的這樣
可以分兩種情況是嗎?一種是增值稅夠扣除的,增值稅1000,減免650,實(shí)際交增值稅350,附加稅按1000*12%;一種增值稅完全夠扣的,例如增值稅1000,減免1200,實(shí)則不用交增值稅,然后在1000*12%里減200是嗎
你好!是的。就是這樣理解