你好!是的。是減免增值稅 每人每年的定額標準為6000元,最高可提高30%。貧困人口可以享受稅收優(yōu)惠政策長達36個月。在此期限內,逐步扣除增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方救育費附加以及企業(yè)所得稅優(yōu)惠。
老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計算附加稅的時候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計稅依據(jù)?
請問收到貧困人口減免增值稅返還流量是入收到的稅費返還嗎
請問貧困人口減免每個月650,只是減免增值稅吧,附加稅的計稅依據(jù),還是按無減免650的增值稅來計算是嗎
老師,請問,購買稅控盤不是減免增值稅嘛,這個減免的增值稅是不是附加稅的計提基數(shù)也減少了,還是銷減進?計算附加,要以加上稅控設備的減免金額280為計算依據(jù)
重點人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應該怎么做那
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結算卡服務費,怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實際稅率應該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實際申報嗎
老師好,其他事項段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請問可以使用于普遍服務行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉給個人,備注稿費勞務收入。這種應該怎么做會計憑證啊
稅務出風險任務后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務報表和年度財務報表,請問,賬務剛也是需要修改是嗎
比如增值稅是1000,減免650,實際交增值稅350。但是計算附加稅就是按1000*12%,對嗎
你好!實操中老師見到的是,按扣除前的計算。然后分項依次抵減。不是你說的這樣
可以分兩種情況是嗎?一種是增值稅夠扣除的,增值稅1000,減免650,實際交增值稅350,附加稅按1000*12%;一種增值稅完全夠扣的,例如增值稅1000,減免1200,實則不用交增值稅,然后在1000*12%里減200是嗎
你好!是的。就是這樣理解