是可以按抵減增值稅稅之后的算

關于加計抵減政策,附加稅是按照實際繳納的增值稅計算還是按照抵減之前的稅額計算?
稅控盤年費增值稅申報可以減免,附加稅核算的時候也可以減免后核算嗎,還是減免前核算
重點人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
重點人群減免金額能扣四千多,附加稅是按扣減增值稅后計算還是之前計算的
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報,,我當時沒有報,我現(xiàn)在報10月暑期可以嗎?還是更正申報做9月暑期
老師您好,個人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長期掛賬有什么風險,謝謝
請問電商小規(guī)模超30萬營業(yè)額每季度,轉一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應納稅所得額310萬,要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計算了?
老師,公司有一臺車,折舊計提完了,賣了1000,只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應該怎么做分錄
老師:9月6號工程合同, 農民工工資日期從什么時間開始?
條件一里面的1·07是怎么來的?條件二里面的1·05又怎么來的?這個1·07和1.05就是問就是題目當中的括號一和括號二。
一般納稅人運輸企業(yè)有哪些進項票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進了收入,這個收入不開票,想問一下這個收入一定要在11月申報10月收入時候申報進去還是可以申報11月時候一起申報
好像不行
你填報的時候,直接就少交了減免的增值稅,那么相應的附加稅自動計算減少了。如果是先申報增值稅,再申請減免,才正常計算附加稅,只是減少增值稅
那應該怎么弄
取消了在來一次嗎
你再減免稅里邊填報了減免的稅金沒?
增值稅減免申報已經填了
就是附加稅是按減免之前的算的附加稅
申報了就會減少應交的增值稅呀,那個附加是自動計算的
附加稅就是按減免之前的增值稅算的哦,沒錯吧,比如100增值稅,減免了20,附加稅是按100來算的
應該沒錯吧
系統(tǒng)是自動計算的,你按計算的結果提交就是了