是可以按抵減增值稅稅之后的算
關(guān)于加計(jì)抵減政策,附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算還是按照抵減之前的稅額計(jì)算?
稅控盤年費(fèi)增值稅申報(bào)可以減免,附加稅核算的時(shí)候也可以減免后核算嗎,還是減免前核算
重點(diǎn)人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計(jì)算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
重點(diǎn)人群減免金額能扣四千多,附加稅是按扣減增值稅后計(jì)算還是之前計(jì)算的
公積金最大基數(shù)是當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍,具體數(shù)值由各地每年公布。請問我們公司的每個(gè)員工的工資是按照他們每個(gè)人的 24 年 7 月到 25 年 36 月算出每個(gè)人的月平均工資乘以 3 嗎?就是基數(shù)上限?
老師您好,我又來了,我是剛才那個(gè)問個(gè)稅的,麻煩您了。繼續(xù)上個(gè)問題說。 個(gè)稅申報(bào)是賬簿 貸方的計(jì)提數(shù),這個(gè)計(jì)提數(shù)就是工資表上的數(shù)對嗎(我知道是工資表上的應(yīng)發(fā)工資,但是我問得不是這個(gè))。。。。那什么情況下賬簿借方數(shù),貸方數(shù)不一樣呢?我遇到過不一樣的情況(借方也是按照回單發(fā)的,應(yīng)該跟工資表一樣啊,工資表又是計(jì)提的貸方數(shù)。。。。為什么會(huì)存在不一樣了呢,這時(shí)候匯算清繳上的,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又按著哪個(gè)數(shù)填寫呢???)
老師 我們是新辦公司 印花稅稅種認(rèn)定有技術(shù)合同和營業(yè)賬簿 怎么申報(bào)
老師,請問第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額填第二季度的還是本年的總額?
老師好,如果這個(gè)月的賬沒做完,要報(bào)稅的話可以先申報(bào)嘛,后面再更正報(bào)表
老師,1季度虧損,2季度盈利(不足彌補(bǔ)1季度虧損),2季度還交所得稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
老師您好,請問一下個(gè)體工商戶也要7.15號前報(bào)稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
購買筆記本電腦6000,如何做賬務(wù)處理?
好像不行
你填報(bào)的時(shí)候,直接就少交了減免的增值稅,那么相應(yīng)的附加稅自動(dòng)計(jì)算減少了。如果是先申報(bào)增值稅,再申請減免,才正常計(jì)算附加稅,只是減少增值稅
那應(yīng)該怎么弄
取消了在來一次嗎
你再減免稅里邊填報(bào)了減免的稅金沒?
增值稅減免申報(bào)已經(jīng)填了
就是附加稅是按減免之前的算的附加稅
申報(bào)了就會(huì)減少應(yīng)交的增值稅呀,那個(gè)附加是自動(dòng)計(jì)算的
附加稅就是按減免之前的增值稅算的哦,沒錯(cuò)吧,比如100增值稅,減免了20,附加稅是按100來算的
應(yīng)該沒錯(cuò)吧
系統(tǒng)是自動(dòng)計(jì)算的,你按計(jì)算的結(jié)果提交就是了