你好 是的 減免后算的?
老師好!依據(jù)相關(guān)政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值稅及附加稅減免,其中增值稅減免2250元,我想問一下:在申報(bào)附加稅時(shí)“本期減免稅費(fèi)額”,城誠稅的減免稅費(fèi)是以應(yīng)減免的2250元*0.07嗎?教育費(fèi)附加減免稅費(fèi)額是以2250元*0.03嗎?
21年減免增值稅后,貸方還有三元多,22年第一季度季報(bào)的時(shí)候,減免增值稅還可以將21年的三元多與第一季度需要減免的增值稅一起加起來減免嗎
稅控盤服務(wù)費(fèi)減免增值稅分錄是需要交增值稅的時(shí)候做?還是?可以先做減免分錄,等到時(shí)候需要抵減時(shí)直接填申報(bào)表直接扣除?
印花稅是按減免以后的金額直接記分錄,還是按減免之前的記,然后減免那部分單獨(dú)核算?
稅控盤年費(fèi)增值稅申報(bào)可以減免,附加稅核算的時(shí)候也可以減免后核算嗎,還是減免前核算
老板墊付的費(fèi)用,原始憑證除了發(fā)票還需要準(zhǔn)備什么呢
0申報(bào)的企業(yè)去投標(biāo)人家要求納稅證明,可以提供哪些資料?納稅申報(bào)表打印出來蓋章可以嗎
老師,汽車用變速箱油,開票項(xiàng)目名稱
老師早上好 這個(gè)實(shí)操已經(jīng)學(xué)到5月份了 基本上腦袋里有一定的思路了 今天我把5月份憑證錄到快賬里面 我怎么把期初的數(shù)據(jù)4月份的錄到快賬
老師一般納稅人平時(shí)只計(jì)提增值稅,年末用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)的借袋方嗎
老師好,請(qǐng)問下,兼職的會(huì)計(jì)每月不對(duì)公發(fā)放工資,年底一次性對(duì)公發(fā)獎(jiǎng)金處理可以的嗎
老師 社保基數(shù)跟工資不同 做工資表時(shí)怎么拆分合適
我們單位是出口的生產(chǎn)型企業(yè)。8月份有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的。另一筆是正常的生產(chǎn)貨物后的出口,出口原材料這個(gè)增值稅申報(bào)的免稅收入,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)和其他的內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在一張發(fā)票上,我想問一下,這個(gè)免抵退稅申報(bào)我怎么申報(bào)呢?
老師好,請(qǐng)問員工去國外出差,報(bào)銷單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個(gè)股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個(gè)人怎么申報(bào)企業(yè)所得稅,工商需要財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明