可以的,可以這么做的。
問(wèn)題二:20年金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的,因?yàn)槭切∫?guī)模季報(bào),所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報(bào),然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個(gè)分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個(gè)背景,然后問(wèn)題是金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒(méi)抵扣,前面的會(huì)計(jì)就直接做了抵扣分錄(還是簡(jiǎn)略的,11月和12月相關(guān)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開(kāi)始調(diào)20年第四季度增值稅申報(bào)減免的賬,和21年第一季度增值稅申報(bào)減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個(gè)分錄和圖三分錄的問(wèn)題。
小規(guī)模,第四季度不滿(mǎn)45萬(wàn),免增值稅,今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿(mǎn)45萬(wàn),應(yīng)該只填一個(gè)主表即可,結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了,而且填的的是第三季度的不含稅收入,導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦?可以線(xiàn)上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎?
金稅盤(pán)280的服務(wù)費(fèi)2021年12月沒(méi)有填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,本季度不用交稅,2022年第一季度還能填嗎
21年減免增值稅后,貸方還有三元多,22年第一季度季報(bào)的時(shí)候,減免增值稅還可以將21年的三元多與第一季度需要減免的增值稅一起加起來(lái)減免嗎
老師,去年我們這稅局要求將航信280元,不管抵扣與否,都要在增值稅納稅申報(bào)表中的減免表中填列上,這是在三季度填列的,但是到了4季度,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,我也沒(méi)有注意看,結(jié)果4季度的減免表中,沒(méi)有了,就是沒(méi)有延續(xù)3季度的數(shù)據(jù),那還用更正4季度報(bào)表嗎?
我公司同事說(shuō)公司交的醫(yī)保他的不能用,不顯示蘭陵縣那邊,顯示邯鄲那邊的但是邯鄲那邊已經(jīng)停了,這是什么原因
股東從銀行借款給公司,是怎么做賬的?
老師,單位自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)密碼是什么呀?顯示密碼錯(cuò)誤,第一次操作
先折算后折現(xiàn)這句話(huà)對(duì)嗎
老師,工作中提前收到貨款不用預(yù)收賬款,只能用應(yīng)收嗎
老師好。請(qǐng)問(wèn)公司已提前30天通知,辭退員工。員工無(wú)重大過(guò)失。公司是否必須賠償?員工工作了1年5個(gè)月。平均工資為6000元。經(jīng)濟(jì)賠償金=6000×1.5=9000,正確嗎?是否有遺漏?有沒(méi)其他還需要賠償?shù)慕痤~
長(zhǎng)投的入賬價(jià)值,除了同一控制的合并外,是不是都是以付出公允價(jià)值為為入賬價(jià)值
財(cái)務(wù)入職新公司必須提供離職證明嗎?丟了咋辦
請(qǐng)問(wèn)總包甲跟分包乙簽訂了機(jī)械租賃合同 施工地點(diǎn)是張家口 我用灤洲的工程隊(duì)丙干活 工程隊(duì)開(kāi)勞務(wù)票開(kāi)外管證可以用他們的合同金額開(kāi)嗎?
老師,租賃負(fù)債向前任租戶(hù)支付的款項(xiàng)和給房地產(chǎn)中介傭金都不計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)嗎?