你好,計(jì)稅依據(jù)直接填寫減免之后的就可以。
老師好!依據(jù)相關(guān)政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值稅及附加稅減免,其中增值稅減免2250元,我想問(wèn)一下:在申報(bào)附加稅時(shí)“本期減免稅費(fèi)額”,城誠(chéng)稅的減免稅費(fèi)是以應(yīng)減免的2250元*0.07嗎?教育費(fèi)附加減免稅費(fèi)額是以2250元*0.03嗎?
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報(bào)表”里已經(jīng)填寫了,現(xiàn)在我在申報(bào)附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的,計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒(méi)有生成這1300元,也無(wú)法手動(dòng)輸入為什么呢?
老師,您好,今天收到稅務(wù)局發(fā)的組合稅費(fèi)支持政策紅利賬單,第二條顯示已經(jīng)享受2666.59,然后我就把從1-7月實(shí)際支付的增值稅,(教育附加減免一半)印花稅(減免一半),加計(jì)抵減,數(shù)控盤(可以減免抵扣)享受減免的部分都加起來(lái)才1542元,這個(gè)稅務(wù)局是按什么統(tǒng)計(jì)的,謝謝老師
上個(gè)月的增值稅交了79.66元,報(bào)稅的時(shí)候只交了城建稅1.92元,教育費(fèi)附加和地方教育附加以及印花稅都沒(méi)有,我算的教育費(fèi)附加是1.19,地方教育附加是0.8,印花稅0.2元,是因?yàn)橛钟袃?yōu)惠政策都減免了嗎?
關(guān)于企業(yè)招聘退伍軍人的問(wèn)題: 一年9000,一個(gè)月750,從1月開(kāi)始,1.2.3月就2250元,4月申報(bào)增值稅稅費(fèi)4000元,那招聘退伍軍人減免的時(shí)候,可以按4000扣除,還是按2250扣除?減免表“本期發(fā)生額”“本期應(yīng)抵減稅額”“期末余額”各填多少?連續(xù)三年,比如2022年7月開(kāi)始,是到2025年6月還是到2024年12月?
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒(méi)有好的解決辦法
請(qǐng)問(wèn)社保公司全買,個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長(zhǎng)期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年