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老師 有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬(wàn)元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開(kāi)十張百萬(wàn)元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過(guò)了,但是沒(méi)有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬(wàn)元了,而且開(kāi)了六張百萬(wàn)元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問(wèn)過(guò),有一個(gè)工作人員說(shuō),只要實(shí)地考察過(guò)了能開(kāi)發(fā)票就算是通過(guò)了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬(wàn)的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說(shuō),他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過(guò)的,之前為什么能開(kāi)他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號(hào)開(kāi)始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
你好,我這邊單位承諾給我的工資是稅后35w(未扣除五險(xiǎn)二金),我計(jì)算了下,每年實(shí)際到手的工資,也差不多這個(gè)數(shù)值。那么問(wèn)題來(lái)了,我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,申請(qǐng)了專項(xiàng)附加免除個(gè)稅,一共有兩個(gè)子女教育,房貸,贍養(yǎng)老人,好像一共可以減免48000元,可是個(gè)稅系統(tǒng)并沒(méi)有給我退費(fèi)呀。請(qǐng)問(wèn)我這種情況,個(gè)稅到底是怎么計(jì)算的,如果這樣的話,我不申請(qǐng)個(gè)稅的專項(xiàng)附加免除,豈不是沒(méi)有區(qū)別嗎?或者說(shuō),別的同事如果稅前年薪是35w,那么他申請(qǐng)專項(xiàng)附加個(gè)稅免除后,實(shí)際所得收入,是不是和我一樣?謝謝!
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號(hào)對(duì)這寫出來(lái)不然題數(shù)有點(diǎn)多可能會(huì)寫錯(cuò)!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計(jì)算過(guò)程!),明細(xì)(不唯一也請(qǐng)老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒(méi)給,那老師您寫金額的過(guò)程是就放在哪里我到時(shí)自己算如(0.5×單價(jià))這樣放著!然后我覺(jué)得答案可以會(huì)給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會(huì)用到一個(gè)實(shí)訓(xùn)組號(hào)是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
嗯,老師我想請(qǐng)問(wèn)一下他這個(gè)第四題,他是說(shuō)。因?yàn)樗哪莻€(gè)和。這個(gè)事務(wù)所的合伙人的父親持有那個(gè)假銀行少量股票,然后它這個(gè)合伙人,他并不是那個(gè)假銀行,就是被審計(jì)單位的那個(gè)合伙人,但是他是為那個(gè)甲銀行下屬的分行提供所得稅申報(bào)服務(wù),但是他又不承擔(dān)責(zé)任,但就正常情況,我們是說(shuō),如果你是為那個(gè),只是為一個(gè)所得稅提供申報(bào)服務(wù),它這個(gè)其實(shí)是沒(méi)有職業(yè)道德的危害的。那他這邊為什么他又屬于說(shuō)是那種,就是就如果說(shuō)他如果他的問(wèn)題是說(shuō)西魏甲銀行提供的一些比如說(shuō)審計(jì)服務(wù)或者其他對(duì)財(cái)報(bào)影響有重大的服務(wù),然后他附近持有甲銀行的股票,那這個(gè)我理解,但他這個(gè)為什么說(shuō)它提供的不是中藥服務(wù)的話,那他又說(shuō)那個(gè)就是。這個(gè)又是屬于那個(gè)。不可以的呢。 然后他這個(gè)第六題答案說(shuō),答案的選擇就是有很多可以寫,但是他這邊的答案他是寫的是說(shuō),因?yàn)槟闶杖∧莻€(gè)錢,相當(dāng)于說(shuō)是收取那個(gè)被審計(jì)單位的那個(gè)介紹費(fèi),然后那它這個(gè)的話是對(duì)于那個(gè)客觀公正和專業(yè)勝任能力和勤勉競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響,那這個(gè)如果答案寫的城市對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響,可以馬
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來(lái)的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過(guò)程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷售一個(gè)自建房銷售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。假如說(shuō)本月銷項(xiàng)稅額5000,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
您好,首先看銷售2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,因?yàn)槭?008年12月31日之前購(gòu)進(jìn)且沒(méi)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)放棄減免稅的話,按3%征收率減按2%收增值稅。含稅收入是52000元,那不含稅銷售額就是 52000/ (1 %2B 3%) ,應(yīng)納稅額就是 52000/(1 %2B 3%)*2% 約等于 1009.71 元。 再看銷售2019年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,這時(shí)候設(shè)備是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,所以按13%的稅率算銷項(xiàng)稅,發(fā)票上注明價(jià)款70000元,那銷項(xiàng)稅額就是 70000*13% = 9100 元。 然后是運(yùn)費(fèi),支付的不含稅運(yùn)費(fèi)2000元,取得了增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅按9%抵扣,所以進(jìn)項(xiàng)稅額是 2000*9% = 180 元。 最后算當(dāng)月應(yīng)納增值稅,就是銷售2008年設(shè)備的應(yīng)納稅額加上銷售2019年設(shè)備的銷項(xiàng)稅額,再減去運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是 1009.71 %2B 9100 - 180 = 9929.71 元。
意思是2008年的12月31日之后購(gòu)買的。就沒(méi)有優(yōu)惠政策,是吧?
我的意思就是跟2008年12月31日這個(gè)界限相比的話,找到之前買的貨物,如果沒(méi)有抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅可以選擇。減免稅優(yōu)惠政策如果是在2008年12月31日之后購(gòu)買的,就不能選擇優(yōu)惠政策,對(duì)吧?不管之前有沒(méi)有抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅都不可以嗎?
?您好,不是的,2008 年 12 月 31 日之后購(gòu)買的固定資產(chǎn),是否能適用減免稅優(yōu)惠政策,主要看是否抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額:如果購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(比如因是一般納稅人、或政策不允許抵扣等情況),即使是之后購(gòu)買的,也可能適用簡(jiǎn)易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收的優(yōu)惠;如果購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,不管是之前還是之后購(gòu)買的,都不能適用該優(yōu)惠,需按適用稅率(如 13%)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。簡(jiǎn)單說(shuō),關(guān)鍵是 “是否抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅”,而不是單純以 2008 年 12 月 31 日為絕對(duì)界限,這個(gè)日期主要是區(qū)分 “購(gòu)進(jìn)時(shí)是否允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅” 的政策節(jié)點(diǎn)(2009 年起全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革,允許抵扣固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
好的,老師,你看我這樣理解,對(duì)不對(duì)?
那你看我這個(gè)圖片上整理的理解的,對(duì)不對(duì)?
?您好,我看有點(diǎn)不對(duì),2008 年 12 月 31 日之前購(gòu)入且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),銷售時(shí)若未放棄減稅,可按 3% 征收率減按 2% 繳稅;若放棄減稅,則按 3% 征收率全額繳稅。 2008 年 12 月 31 日之后購(gòu)入的固定資產(chǎn),核心看購(gòu)進(jìn)時(shí)是否抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅:已抵扣的,銷售時(shí)按適用稅率(如 13%)計(jì)算銷項(xiàng)稅額;未抵扣的,未放棄減稅可按 3% 減按 2% 繳稅,放棄減稅則按 3% 全額繳稅
那題目當(dāng)中如何能看出來(lái)他這個(gè)到底了沒(méi)有呢?他也沒(méi)說(shuō)呀。題目當(dāng)中答案是13%,但是我感覺(jué)他沒(méi)有寫,他有沒(méi)有抵扣誒?
就是那個(gè)7萬(wàn)的。他沒(méi)有說(shuō)他之前有沒(méi)有抵扣,我怎么能判斷出來(lái)呢?
如果2008年12月31日之前購(gòu)買的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵過(guò)了?,F(xiàn)在是不是也要按照13%交稅了?
我懂了謝謝你