附加稅按扣減增值稅前的應(yīng)納稅額計(jì)算。
關(guān)于加計(jì)抵減政策,附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算還是按照抵減之前的稅額計(jì)算?
在申報(bào)增值稅時(shí),企業(yè)重點(diǎn)人群減免申報(bào)表填好后,等于主表應(yīng)納稅額減征額時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)在附表五附加稅中扣除,但是提交申報(bào)的時(shí)候又提示減免金額大于減免額度,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
老師好,增值稅+附加稅,高新企業(yè)有減免政策,和附加稅減半征收,進(jìn)行稅額5%的加計(jì)抵扣,這樣怎么計(jì)提,是按原來(lái)的計(jì)提還是減免后的計(jì)提,
重點(diǎn)人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計(jì)算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
重點(diǎn)人群減免金額能扣四千多,附加稅是按扣減增值稅后計(jì)算還是之前計(jì)算的
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
就是附加稅還按沒(méi)見(jiàn)免之前的增值稅計(jì)算的
是的,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局人力資源社會(huì)保障部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部教育部退役軍人事務(wù)部關(guān)于重點(diǎn)群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收政策有關(guān)執(zhí)行問(wèn)題的公告》(2024年第4號(hào))規(guī)定,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加的計(jì)稅依據(jù)是享受本項(xiàng)政策前的增值稅應(yīng)納稅額 。建議跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認(rèn)一下,不排除有地方政策!