附加稅按扣減增值稅前的應(yīng)納稅額計(jì)算。

關(guān)于加計(jì)抵減政策,附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算還是按照抵減之前的稅額計(jì)算?
在申報(bào)增值稅時(shí),企業(yè)重點(diǎn)人群減免申報(bào)表填好后,等于主表應(yīng)納稅額減征額時(shí),系統(tǒng)自動在附表五附加稅中扣除,但是提交申報(bào)的時(shí)候又提示減免金額大于減免額度,請問要怎么處理呢?
老師好,增值稅+附加稅,高新企業(yè)有減免政策,和附加稅減半征收,進(jìn)行稅額5%的加計(jì)抵扣,這樣怎么計(jì)提,是按原來的計(jì)提還是減免后的計(jì)提,
重點(diǎn)人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計(jì)算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
重點(diǎn)人群減免金額能扣四千多,附加稅是按扣減增值稅后計(jì)算還是之前計(jì)算的
支付第三季度企業(yè)所得稅,會計(jì)分錄是怎么?
勞務(wù)派遣里面差額征稅是按照什么計(jì)算稅額的
小規(guī)模公司可以開13個(gè)點(diǎn)的機(jī)動車發(fā)票嗎
租的辦公室房東不給開發(fā)票,辦公室的水電費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎
老師,請問一下我們實(shí)際是幫客戶加工的,可是客戶是貿(mào)易公司,她們提供原材料給我們,我們給他們加工,由于客戶是貿(mào)易商所以叫我們開成品票給對方公司,對方公司開原材料票給我們,現(xiàn)在稅務(wù)情況就等于對方即是客戶,又是供應(yīng)商,請問把這個(gè)情況給稅務(wù)說明會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)槎悇?wù)那邊做情況兩頭開票說明
老師 你好 麻煩問一下物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi) 這個(gè)發(fā)票品目 是針對什么服務(wù)?
你好老師 問下 用電損耗 我們是按10%電費(fèi)計(jì)算的 問下是否可以按四舍五入計(jì)算 比如電費(fèi)是9647.35 按10%計(jì)算的話 是按964.74入賬 還是按 964.73
應(yīng)付賬款越來越多的原因是什么
工會經(jīng)費(fèi)怎么記賬?沒有建立工會的
請問食品許可證是先提交申請資料,還是先考試


就是附加稅還按沒見免之前的增值稅計(jì)算的
是的,根據(jù)《國家稅務(wù)總局人力資源社會保障部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部教育部退役軍人事務(wù)部關(guān)于重點(diǎn)群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收政策有關(guān)執(zhí)行問題的公告》(2024年第4號)規(guī)定,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加的計(jì)稅依據(jù)是享受本項(xiàng)政策前的增值稅應(yīng)納稅額 。建議跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認(rèn)一下,不排除有地方政策!