你好,按實際繳納增值稅1000計算
老師好!依據(jù)相關政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值稅及附加稅減免,其中增值稅減免2250元,我想問一下:在申報附加稅時“本期減免稅費額”,城誠稅的減免稅費是以應減免的2250元*0.07嗎?教育費附加減免稅費額是以2250元*0.03嗎?
期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進項稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據(jù)欠稅(欠繳增值稅)金額計算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當時辦理抵減時,稅局要求把附加稅補交上,公司后來也交了,依據(jù)欠繳增值稅計算的附加稅到底用不用交呢?
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報表”里已經(jīng)填寫了,現(xiàn)在我在申報附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應該有1300元金額的,計算附加稅的計稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒有生成這1300元,也無法手動輸入為什么呢?
老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計算附加稅的時候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計稅依據(jù)?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費情況表附列資料(二)里面的計稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
計算債權投資的攤余成本時,要加上債權投資-應計利息科目的余額計算嗎?
請問下公司變更了,但是之前報關單抬頭還是舊的名稱,請問我現(xiàn)在要申請原產(chǎn)地證還可以申請嗎,用舊的抬頭申請
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務的進行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個客戶一張關單,金額比較大,是大型設備,要分四次收匯?請問這個收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進去嗎?
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務的領導簽字,領導不批說難聽話,員工承認錯誤先解釋什么原因,然后領導不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領導刁難員工嗎?老師給點指導意見唄?
老師,這個題里資本公積和其他收益是怎么計算的,哪個是倒擠出來的
截圖當中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結局會是怎么算?把計算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務的領導簽字,領導不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個一般納稅人銷售一個自建房銷售額1500萬。請問預交怎么計算?實際繳納該怎么計算?把豎式列出來。特別是關于適用稅率。