您好,這個是需要調(diào)增的,要

成本是暫估的 發(fā)票跨年才拿回來 所得稅匯算清繳 需要調(diào)增嗎
老師 暫估的一筆費(fèi)用,所得稅匯算清繳的時候是不是要調(diào)增
老師,匯算清繳的時候,對于暫估入庫,沒有取得發(fā)票的,已經(jīng)做了調(diào)增處理,需要紅沖暫估入庫嗎?
暫估入庫的成本,所得稅匯算清繳的時候是不是需要調(diào)增?
年底暫估了300萬成本,然后發(fā)票可以在下一年企業(yè)所得稅匯算清繳之前取得,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎

