你好,這個辦事大廳嗯有現(xiàn)成的直接去就行?;蛘咦约菏謱懸粋€也可以,沒有特定格式。

老師:我剛轉(zhuǎn)行到一家新開的公司,還沒正式開業(yè),沒一筆收入。代理外賬的叫我掃碼實名制,上交稅務(wù)局,什么意思呢?有問題嗎?公司5.19號注冊,至今還沒開業(yè)。老板看似沒錢,不知道公司能否辦下去?我不想實名制,可以嗎?如果報上去了,以后找工作了怎么撤銷,麻煩嗎?我該怎么回復(fù)外賬會計呢?求老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師您好,請問鋼結(jié)構(gòu)公司該怎么核算成本呢,麻煩具體介紹一下流程和涉及會計科目,謝謝您!
老師,麻煩問一下我們公司在申請創(chuàng)新型中小企業(yè),但是在填寫企業(yè)基本信息的時候,打不上字呢?是周末的原因么?還是什么原因
老師好,去工商局打印公司章程,介紹信怎么寫呢? 謝謝
老師麻煩問一下青島地區(qū)打印公司章程的介紹信怎么寫呢
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本、費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應(yīng)該怎么操作?