您好,這個的話,借 以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出? 貸 銀行存款

你好老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),去年售樓部裝修開始使用,忘交房產(chǎn)稅了,,現(xiàn)在稅局提醒補(bǔ)交稅款,產(chǎn)生有滯納金,交稅的時候,提供建筑面積錯了,已交過款,并且開出完稅憑證了,現(xiàn)在可以讓稅局重新修改面積,把多交的稅款可以申請退稅嗎?或者留抵下季度的房產(chǎn)稅?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下去年一年的房產(chǎn)稅和土地使用稅沒交,還涉及了滯納金,今年5月14日交的要做分錄嗎?怎么做
老師有一個問題請教您,這個公司只是為買房注冊的公司,房子產(chǎn)權(quán)是商業(yè)產(chǎn)權(quán),所以每年需要交房產(chǎn)稅,因為房子是二手房,過戶時房本已經(jīng)有辦理,但對方?jīng)]有及時交房產(chǎn)稅,造成今年補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,有滯納金,這些費(fèi)用怎么入賬,因為只是為了買房,公司并沒有做經(jīng)營
請問老師,去年公司買房,房產(chǎn)稅沒交,這月打電話讓我們補(bǔ)交并且收了滯納金,請問怎么做賬呢
老師,23年3月的時候,補(bǔ)交了22年的印花稅,產(chǎn)生了2.14元的滯納金,當(dāng)時,繳稅的時候沒注意,稅金和滯納金一起都計提到稅金及附加了,現(xiàn)在匯算清繳了,我該怎么做
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個點經(jīng)營為主,本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點為9%,能開這個稅點的發(fā)票嗎?稅務(wù)會不會有風(fēng)險
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費(fèi)需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
也就是房產(chǎn)稅做到未分配利潤里面(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)而滯納金計入營業(yè)外支出嗎?
是的,這個理解是沒錯的
那為啥滯納金不計入利潤分配呢?
那個是可以直接計入當(dāng)期營業(yè)外支出的
以后所得稅是不是要納稅調(diào)增???
對的,這個是需要調(diào)增