你好,按征求意見稿,最晚可以到2032.6.30日
【2019年·簡答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報并繳納稅款入庫。2020年4月發(fā)現(xiàn)2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時因計算錯誤多繳50萬元,在2020年4月18日向主管稅務(wù)機關(guān)提出退還多繳稅款申請。主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過法律規(guī)定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關(guān)文書,并在2020年4月26日送達(dá)該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請問就這題3年內(nèi)的日期到底是怎么樣算的,請幫忙詳細(xì)把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
老師,你好,在忙嗎,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認(rèn)繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認(rèn)繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認(rèn)繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師,我想咨詢一個問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實是認(rèn)繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認(rèn)繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認(rèn)繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師,從一家會計公司接了一家小企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人企業(yè)的賬,這個企業(yè)去年4月貸款200萬,期限1年,會計公司的會計貸款利息一直未計提,他把貸款利息支出做借短期借款貸銀行存款,我說這樣核算不對,但他說,到今年四月貸款到期還200萬,到時再把利息支出和還的200萬本金差額做利息費用,這樣做賬也可以,老師他的這種做賬方法對嗎,還是我孤陋寡聞了,我認(rèn)為利息應(yīng)當(dāng)期核算,不能像他這么做
老師好,我們是21年12月才成立的一家小企業(yè),現(xiàn)在做21年的工商年報。之前填過了,不過后來打電話說有2處錯誤要修改一下,一個是認(rèn)繳出資日期,說是按企業(yè)成立時間填好,實際上21年實繳出資額是0,這樣改認(rèn)繳出資日期會有沖突嗎?還有一個是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立,建賬是22年1月建賬的,當(dāng)時把21年發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)數(shù)當(dāng)成期初數(shù)了,是資產(chǎn)2萬,負(fù)債2萬,現(xiàn)在打電話說我們這樣不可以,說是資產(chǎn)80萬(認(rèn)繳出資額),所有者權(quán)益必須有數(shù),讓我們修改,請問老師,我該如何修改嗎?
老師 我看我們做賬軟件里面 現(xiàn)金流量表中的支付的稅費 是等于資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費的年初數(shù)減期末數(shù) 這個計算公式是對的嗎
電子發(fā)票開錯去哪里作廢
老師。公司是小規(guī)模納稅人 最近盤點的時候 發(fā)現(xiàn)5月采購的個別商品,已經(jīng)銷售,但是未收到供應(yīng)商發(fā)票 當(dāng)時5月份做賬的時候。 這部分商品也沒有做分錄 但是這一部分商品已經(jīng)開了銷售發(fā)票呢 公司都是先付款 供應(yīng)商在發(fā)貨 付款金額也是大于商品采購金額, 現(xiàn)在賬已經(jīng)做到9月份呢 現(xiàn)在在9月份 可以做5月份這一部分未入庫的商品 分錄可以這樣做不 摘要 補錄5月份未收到發(fā)票未入庫的商品 該商品5月份已經(jīng)銷售呢 ,借庫存商品_暫估,貸預(yù)付賬款_供應(yīng)商,
老師您好!我有一個問題想請教一下.我們收款到香港銀行,用大陸公司抬頭報關(guān)。那從香港銀行轉(zhuǎn)回大陸的款是按照和客戶交易的實際合同金額還是要留一部分錢在香港賬戶?香港和大陸公司中間是不是還要做一個購銷合同?比如我們香港收客戶5K 美金,大陸抬頭出口就申報4K美金,然后大陸和香港做一個4K美金的購銷合同。正常是這樣操作的嗎?
家庭承包農(nóng)村集體土地,需要交些什么稅
未報廢的固定資產(chǎn)原值增加或減少,會計分錄怎么做
老師我是小規(guī)模,我的未開票收入稅額是根據(jù)多少算
我這一般納稅人注銷 、然后之前有做電商 、稅管員讓補收入、那現(xiàn)在票開進(jìn)來還可以抵扣嗎
您好,我公司10月被強制升級為一般納稅人,我的上游客戶9月最后幾天的發(fā)票要10月才能開,而且開普票,這個有影響嗎?我們已經(jīng)結(jié)清貨款了。
老師,您好!請教您 企業(yè)收到政府補貼的穩(wěn)崗補助款,老師可以指導(dǎo)一下分錄嗎?謝謝老師。
那我是不是通過更改備案事項,更改公司章程里的認(rèn)繳期限就可以了
是的,你這個其實不用更都可以,你們是晚于最后期限的。在最后期限前實繳就可以了
哦,那我們可以不用更改啊,只要在2032年6月30日把注冊資本繳足就可以唄
是的呢,就是這樣的了呢
那明白了,謝謝老師
不客氣的,工作順利