是的,只有申報完稅才能注銷的,開票申報了就沒法簡易注銷了
我現(xiàn)在有個一般納稅人公司要注銷,但是注銷結果顯示18年6至8月份沒有申報稅,所以注銷不了,請問一下這種情況要怎么辦?
老師中午好,河北的小規(guī)模想6月份注銷公司,可是又說要申報才能注銷?有什么辦法嘛?可以提前申報嗎
注冊公司都是零申報,就法人一個人,是個空的,開票軟件每月做0抄報,現(xiàn)在領導說這家公司不用了,這種情形可以簡易注銷嗎
老師我們有一個公司注銷,稅務注銷完成了,現(xiàn)在做工商注銷,在提交簡易注銷時有個提示就是債權債務有沒有清理完成,選擇沒有清理完成他就說不能走簡易注銷,只能走一般注銷,賬上的確還有其他應付款16萬沒支付出去,現(xiàn)在如果把這筆款付出去,是不是就可以走工商簡易注銷了呢。沒清理前稅務已經(jīng)注銷完成
老師,公司6月開票了,法人說注銷,是不是下月報完6月稅,開始才能注銷,注銷走一般還是簡易,有什么區(qū)別
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應交增值稅轉營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應交增值稅就不轉營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務辦業(yè)務送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調整,怎么在電子稅務局申報
老師請問一下我們公司準備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應付盈余及應付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進去可以嗎
老師 教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?是多少以下免收嗎?
那怎么注銷
就是一般的注銷,先清稅,辦理稅務注銷,再辦理工商注銷
你說的是不是工商不能,稅務一樣的操
操作的嘛
現(xiàn)在就是一般的注銷,先清稅,辦理稅務注銷,再辦理工商注銷
去年買的車沒入賬,今年可以入賬做成本嘛
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 ? 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤?往年應該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
可以做了,不補折舊可以嘛
不行的,必須按權責發(fā)生制補
那如果一般納稅人,怎么補,也是你發(fā)的那個分錄嘛
就是我寫的分錄補做賬
你寫的借今年折舊費,按照月份,利潤分配去年折舊額,貸累計今年去年合計,
去年沒做,今年按照金額入賬不就好了為啥還要把去年補上
今年的折舊直接計入管理費用,去年的折舊調整利潤分配
老師收到個人公司的返利傭金是屬于什么收入,支出的費用不開票做管理費用匯算調增嘛
為啥要返給公司的呢?
公司和買車公司有業(yè)務往來,給他們介紹貸款公司,給我們返利傭金
你們按其他業(yè)務收入做賬,按經(jīng)紀代理服務的稅率6%交增值稅
這不是屬于營業(yè)外收入嘛
不是,是業(yè)務收入,不是營業(yè)外收入