你好,運(yùn)費(fèi)是對(duì)方承擔(dān)不是嗎?如果是的話(huà),這個(gè)沒(méi)有發(fā)票就可以。你走的是代收代付。
做進(jìn)口貨品的入賬。 收到了合同,進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、進(jìn)口關(guān)稅繳款書(shū)。報(bào)關(guān)單 報(bào)關(guān)單上的成交方式是EXW, 單列了運(yùn)費(fèi)人民幣價(jià)格,保費(fèi)的費(fèi)率,雜費(fèi)的人民幣價(jià)格 做憑證時(shí),入了原材料,按進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),上面的完稅價(jià)格,入的原材料 借:原材料 貸:銀行存款(扣進(jìn)口關(guān)稅) 貸:銀行存款(扣進(jìn)口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 有個(gè)疑問(wèn),按照合同價(jià)5W多歐*進(jìn)口增值稅的匯率7.2371,算出的往來(lái)只有369271.58,怎么入賬后,推出的往來(lái)有33W多 這是什么原因呢? 本來(lái)運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),是不掛往來(lái)的。 這個(gè)入賬的33W的往來(lái),正確嗎?
老師您好 我們公司收到辦公用品或者運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí) 都會(huì)直接計(jì)入管理費(fèi)用等 貸方是現(xiàn)金 導(dǎo)致現(xiàn)金會(huì)變成負(fù)數(shù) 然后就用其他應(yīng)付款調(diào)整了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額越來(lái)越多了 我應(yīng)該怎么做能減少呀 我們沒(méi)有提現(xiàn)的業(yè)務(wù)
A公司引入一支運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),為A公司旗下4個(gè)品牌服務(wù),該運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),是沒(méi)有單獨(dú)注冊(cè)公司?,F(xiàn)A公司代付該運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的工資及社保,人事按實(shí)際發(fā)放去做這四個(gè)品牌的人力分?jǐn)?。將這部分代付款項(xiàng)收回,問(wèn)題是我分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(工資+社保),貸銀行;代付其他應(yīng)收款-個(gè)人部分這部分分錄怎么做呢?2.會(huì)開(kāi)發(fā)票,也按時(shí)申報(bào)了個(gè)稅,,交社保的時(shí)候入了費(fèi)用,工資社保做到了成本,這部分應(yīng)該沒(méi)有重復(fù)入費(fèi)用吧。我想開(kāi)了發(fā)票
cif出口按照f(shuō)ob確認(rèn)收入 按照?qǐng)?bào)關(guān)單上運(yùn)保費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款,但是收到發(fā)票少于或者多過(guò)運(yùn)保費(fèi) 這時(shí)候運(yùn)保費(fèi)其他應(yīng)付就會(huì)有余額,怎么處理
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問(wèn)題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元),開(kāi)票金額200美金 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1400(開(kāi)票金額),其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣有辦法處理嗎?該怎么處理呢?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
收到發(fā)票了
比如報(bào)關(guān)單運(yùn)保費(fèi)是800,我收到的運(yùn)保費(fèi)發(fā)票是500。
我怎么做賬呢?按800充嗎?
CIF的價(jià)格是100,F(xiàn)ob的價(jià)格是80。你確認(rèn)收入的是80, 20。你做了其他應(yīng)付款,對(duì)方會(huì)給你反過(guò)來(lái)借應(yīng)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80,其他應(yīng)付款20。 借銀行100 貸應(yīng)收賬款 你得支付給提供運(yùn)輸?shù)膶?duì)方,借其他應(yīng)付款20貸,銀行 不就平了?
運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸公司開(kāi)過(guò)來(lái)的票嗎?我支付的也少啊
現(xiàn)在就是收到的貨代的發(fā)票低于這個(gè)報(bào)關(guān)單上的。
有點(diǎn)搞不明白
你好,你支付出去的運(yùn)費(fèi)是多少?
報(bào)關(guān)單上寫(xiě)的850,我支付出去696。
這中間是有差的。
差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
每一單這個(gè)差額我都做這么一筆,是嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
所以說(shuō)你給我舉的例子就是沒(méi)有差額的情況下是那么做的,是吧?實(shí)際中怎么可能沒(méi)有差額呢
是 我們就沒(méi)有差額
很多學(xué)員問(wèn)的也沒(méi)有差額啊
你們有差額的不清楚為啥在這里面還要賺一塊
有差額的太多了,你要搞不清楚就不要在這兒回答問(wèn)題。
回答半天你也不知道咋回事兒,扯呢。
你好,我知道你們什么意思,就是你們賺了人家的一部分運(yùn)費(fèi) 怎么能不知道什么意思?你們收的別人的比你支付出去的多,差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面去
有差額的太多,但是我沒(méi)有遇到過(guò) 可以去翻一翻學(xué)堂的問(wèn)答。
匯率差,知道不?我也只是給別人代理財(cái)務(wù),老板賺不賺錢(qián)我不知道。
我只是想問(wèn)一下財(cái)務(wù)這方面兒怎么處理?你要是對(duì)老板們有意見(jiàn),你找老板們?nèi)チ模瑢?duì)吧?我就是學(xué)習(xí)。
你好,匯率差的財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯率差沒(méi)有這個(gè)大 匯率差的忽略 就是一致了