沒事的。這個月少計提100就行
早上好,老師請問,上月沒有生產(chǎn),然后上月工人保底工資和購買車間的易耗材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,那這個月要怎么過渡到產(chǎn)品里呢
老師,一般納稅人主要是生產(chǎn)制作展示柜的,7月時銷售開了30萬的建筑工程,原先人工工資計提都是 借 管理費用 、生產(chǎn)成本 -工資 貸應付職工薪酬-工資,1-7月生產(chǎn)成本--工資期末余額有50多萬,我就想有什么辦法可以把原先計提到生產(chǎn)成本里的工資轉(zhuǎn)到工程施工-人工工資里,因為8月要開出工程150萬,沒有人工來做成本
小規(guī)模 公司不正規(guī)老板想怎么弄怎么弄 外賬工資都先不做 制造業(yè) 商品主營業(yè)務成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 成本里 不含人工工資了? 還是得和老板溝通怎么也得計提工資 按合理計提工資 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
請問金蝶K3任務單已結(jié)案,但上個月在產(chǎn)品盤點時又把數(shù)量加進去了,導致期末累計轉(zhuǎn)出未入庫數(shù)量不為0,自制物料成本差異還原錯誤,然后最終導致憑證自動生成里面,自制物料完工成本差異還原沒有任何記錄,這個怎么解決
上月人工工資算錯了導致多計提了生產(chǎn)成本100塊都結(jié)轉(zhuǎn)到商品里頭去了怎么辦
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應付賬款,計入當時損益,會計分錄,能否,借應付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
我問的是外賬 外賬也是這樣嗎
是的,外賬也是一樣的處理
那這樣所得稅上個月不是少交了嗎 因為這個成本高了呀 會不會罰滯納金啊
就那么100塊,還不至于那樣子哈
那要是5000塊錢是不是就要罰滯納金啊
也不至于的呀,你又沒少發(fā)工資
但是庫存商品的成本高了5000利潤就少了5000所得稅不就少了5000?25%所以要交滯納金
你的所得稅是按季度申報,不是按月申報,怎么影響交所得稅了?
我是第一季度末出錯的 第二季度第一個月發(fā)現(xiàn)問題的
沒事的,那個只是季度預交,全年沒少交所得稅就行