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老師,一般納稅人主要是生產(chǎn)制作展示柜的,7月時(shí)銷售開了30萬的建筑工程,原先人工工資計(jì)提都是 借 管理費(fèi)用 、生產(chǎn)成本 -工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,1-7月生產(chǎn)成本--工資期末余額有50多萬,我就想有什么辦法可以把原先計(jì)提到生產(chǎn)成本里的工資轉(zhuǎn)到工程施工-人工工資里,因?yàn)?月要開出工程150萬,沒有人工來做成本

2021-08-23 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 11:10

你好 ;? ?那你就調(diào)整下:借工程施工 -人工費(fèi)貸??生產(chǎn)成本 -工資?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 11:13

直接調(diào)?不要把原先憑證紅沖?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:16

?你好 ;? ?你還走了應(yīng)付職工薪酬去做的; 去? 把原來分錄紅沖了 ; 在去調(diào)整 ;?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 11:24

老師,比如說我8月需要45萬人工,1-7月生產(chǎn)成本--工資期末余額有57萬,那這樣的話我不是要把前面2-7月計(jì)提工資的憑證全部紅沖了,這樣的話對(duì)1-6月的季報(bào)有影響嗎?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 11:25

老師,可以具體教下紅沖調(diào)整后的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:28

?你好 ;? ? 把你原來的做賬分錄不變金額負(fù)數(shù)紅沖了 。 然后按正確的分錄做賬? ?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 14:20

老師,幫我看看是這樣調(diào)整憑證嗎?

老師,幫我看看是這樣調(diào)整憑證嗎?
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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:20

跨年的話 ; 你就必須要走以前年度損益調(diào)整科目來處理??

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 14:26

不跨年,那同樣道理的話我想把生產(chǎn)成本中制造費(fèi)用調(diào)點(diǎn)出來,主要是房租,也是這樣來調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:27

?你好 ;? 不跨年的話 就直接調(diào)整就行了。??

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你好 ;? ?那你就調(diào)整下:借工程施工 -人工費(fèi)貸??生產(chǎn)成本 -工資?
2021-08-23
您好 (1)5月8日,購(gòu)入工程物資一批,貸款30萬,增值稅收額39000元款項(xiàng)存款支付。? 借:工程物資30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 貸:銀行存款 339000 (2)5月8日至10月30日,工程先后領(lǐng)用工程物資28萬元,? 借:在建工程280000%2B36400=316400 貸:工程物資280000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 280000*0.13=36400 (3)6月3日,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,該批原材料成本為八萬元,應(yīng)承擔(dān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元? 借:在建工程 80000%2B10400=90400 貸:原材料 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10400 (4)工程建設(shè)期間輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)的勞務(wù)支出35000元? 借:在建工程 35000 貸:生產(chǎn)成本 35000 (5)工程建設(shè)期間發(fā)生工程人員職工薪酬65800元? 借:在建工程 65800 貸:應(yīng)付職工薪酬 65800 (6)10月30日工程完工并交付使用? 借:固定資產(chǎn) 507600 貸:在建工程 316400%2B90400%2B35000%2B65800=507600 (7)工程完工剩余工程物資轉(zhuǎn)入企業(yè)原材料倉(cāng)庫(kù) 借:原材料 20000 貸:工程物資 20000
2022-05-05
你好同學(xué) 1借,應(yīng)付職工薪酬271.20 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入240 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)31.2 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本216 貸,庫(kù)存商品216 2.借,應(yīng)付職工薪酬8 貸,其他應(yīng)收8 3借,生產(chǎn)成本30 制造費(fèi)用10 管理費(fèi)用30 銷售費(fèi)用10 在建工程5 貸,應(yīng)付職工薪酬85 4借,生產(chǎn)成本300 貸,累計(jì)折舊300 5借,管理費(fèi)用 12 貸,應(yīng)付職工薪酬 12 借,應(yīng)付職工薪酬 12 貸,其他應(yīng)付款12
2022-10-17
同學(xué)你好 生產(chǎn)車間的工資要計(jì)入生產(chǎn)成本
2023-07-28
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-05
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