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甲增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅率13% X9年自行建造辦公樓。1月5日購工程物資價(jià)款為200萬增值稅額26萬 已驗(yàn)收入庫。領(lǐng)用工程物資成本204萬。2月水災(zāi)造成工程物資報(bào)廢損毀,實(shí)際成本11.7萬,殘料變價(jià)1.7萬已存銀行。3月領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料實(shí)際成本30萬,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬。4月銀行存款付在建工程相關(guān)費(fèi)用14萬。另累計(jì)分配工程人員薪酬17萬,應(yīng)分?jǐn)傒o助生產(chǎn)費(fèi)5萬。4月30日達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)并使用,壽命30年凈殘值10萬。年限平均法年末計(jì)提折舊。4月30日剩余的成本為20萬元的工程物資轉(zhuǎn)為生產(chǎn)用原材料。1算建造成本 2編制建造相關(guān)分錄3求19年末應(yīng)計(jì)提折舊額編制分錄

2021-12-05 00:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05 06:11

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:26

1算建造成本的計(jì)算過程是 204+30+14+17+5=270

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:26

會計(jì)分錄 1借工程物資200 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26 貸銀行存款226

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:26

借在建工程204 貸工程物資204

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:27

2借待處理財(cái)產(chǎn)損益11.7 貸原材料11.7

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:27

借原材料1.7 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1.7

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:28

借營業(yè)外支出10 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益10

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:28

3.借在建工程30 貸原材料30

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:29

4借在建工程36 貸銀行存款14 應(yīng)付職工薪酬17 生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本5

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:29

借固定資產(chǎn)270 貸在建工程270

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:31

借原材料20 貸工程物資20

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齊紅老師 解答 2021-12-05 06:32

3求19年末應(yīng)計(jì)提折舊額編制分錄 (270-10)/30*8/12=5.78 借管理費(fèi)用5.78 貸累計(jì)折舊5.78

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你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-05
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-12-24
您好 借:工程物資 200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26 貸:銀行存款 226 借:在建工程 200%2B100%2B40%2B30=370 貸:工程物資 200 貸:原材料 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 40 貸:銀行存款 30 借:固定資產(chǎn) 370 貸:在建工程 370 年計(jì)提折舊金額=(370-10)/10=36
2020-09-23
你好! 借工程物資20 進(jìn)項(xiàng)稅2.6 貸銀行存款 2.借在建工程20 貸工程物資 34.5.借在建工程2+2+0.92 貸庫存商品2 應(yīng)付職工薪酬2 銀行存款0.92 6.借固定資產(chǎn)24.92 貸在建工程20+4.92
2022-06-01
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-11-10
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