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上月人工工資算錯(cuò)了導(dǎo)致多計(jì)提了生產(chǎn)成本100塊都結(jié)轉(zhuǎn)到商品里頭去了怎么辦

2024-06-04 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-04 14:01

你好,做紅字分錄沖減就行。

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快賬用戶8919 追問(wèn) 2024-06-04 14:24

是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借庫(kù)存商品紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字

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快賬用戶8919 追問(wèn) 2024-06-04 14:27

或者上月多計(jì)提了下月少計(jì)提就可以了吧

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:29

你好!可以的,下個(gè)月少提也行

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快賬用戶8919 追問(wèn) 2024-06-04 14:33

紅沖是用哪個(gè)分錄 是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借庫(kù)存商品紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:36

你好!是是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字

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快賬用戶8919 追問(wèn) 2024-06-04 14:38

那要是生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里同時(shí)庫(kù)存商品已出售怎么辦 紅沖分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:44

你好!這個(gè)沒(méi)事,不用管后面的。繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本就行

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快賬用戶8919 追問(wèn) 2024-06-04 14:47

為什么不用管后面的呀我覺(jué)的后面的也會(huì)被影響到呀

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:50

你好!你結(jié)轉(zhuǎn)了,就自然影響了。最終是沒(méi)問(wèn)題的

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快賬用戶8919 追問(wèn) 2024-06-04 14:54

那要是結(jié)轉(zhuǎn)同時(shí)賣(mài)掉了,紅沖分錄 是不是就寫(xiě)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字貸應(yīng)付職工薪酬紅字

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:57

你好!不用了。不需要一直去追。

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沒(méi)事的。這個(gè)月少計(jì)提100就行
2024-06-04
你好,做紅字分錄沖減就行。
2024-06-04
生產(chǎn)企業(yè),上月多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致生產(chǎn)成本科目出現(xiàn)兩個(gè)貸方數(shù)據(jù),本月結(jié)轉(zhuǎn)分配成本時(shí),只能少分配工資費(fèi)用及制造費(fèi)用,將上月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,補(bǔ)回來(lái),讓你說(shuō)的兩個(gè)科目至少是正數(shù)或0
2021-04-28
您好 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本
2020-08-09
同學(xué)您好!為了規(guī)避企業(yè)和個(gè)人風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)問(wèn)題必須要跟老板溝通溝通,制造業(yè)里生產(chǎn)成本怎么可能沒(méi)有工人工資呢?直接人工計(jì)入生產(chǎn)成本里,車(chē)間的管理人員的工資先計(jì)入制造費(fèi)用,月末把制造費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面。
2022-07-03
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