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23年5月份發(fā)生的業(yè)務(wù),但是在24年6月才收到6%的專用發(fā)票,當(dāng)時發(fā)生業(yè)務(wù)時借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,沒有錄入進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在收到發(fā)票的話怎么做賬務(wù)處理

2024-06-04 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-04 14:02

你好,當(dāng)時業(yè)務(wù)發(fā)生時的分錄,是按含稅金額入賬了??

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快賬用戶1083 追問 2024-06-04 14:03

是的,老師

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:04

你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

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快賬用戶1083 追問 2024-06-04 14:07

如果票據(jù)是在匯算清繳前拿到的,怎么調(diào)整分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:07

你好,也是一樣的調(diào)整分錄啊?

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你好,當(dāng)時業(yè)務(wù)發(fā)生時的分錄,是按含稅金額入賬了??
2024-06-04
您好 請問前面分錄金額跟發(fā)票金額一致嗎
2022-06-25
借:營業(yè)外支出
貸:利潤分配-未分配
2025-07-14
五月份借管理費(fèi)用貸銀行存款, 六月份借其的應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2023-07-12
你好,直接沖當(dāng)期物業(yè)費(fèi)就可以了。借管理費(fèi)用-2520,貸應(yīng)付賬款-2520。(摘要:更正24年12月X號憑,關(guān)聯(lián)11月X憑證)
2025-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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