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5月的業(yè)務(wù)也發(fā)生,費用也支付,但是發(fā)票6月底才收到,這個賬啥時候做。發(fā)票怎么處理?

2023-07-12 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 13:00

五月份借管理費用貸銀行存款, 六月份借其的應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù) 借管理費用貸其他應(yīng)付款

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五月份借管理費用貸銀行存款, 六月份借其的應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù) 借管理費用貸其他應(yīng)付款
2023-07-12
你好,當(dāng)時業(yè)務(wù)發(fā)生時的分錄,是按含稅金額入賬了??
2024-06-04
你好!這種情況,建議5月不要入賬,7月開票的時候入賬申報。 5月的費用,可以先暫估入賬,7月在按實際金額調(diào)整。
2020-08-21
你好 那么前面的費用,建議你統(tǒng)一作為 借:管理費用---開辦費 貸:銀行存款
2022-08-11
你好 6月按報銷的做賬? 借成本費用 貸銀行?
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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