你好;? ?之前辦公費(fèi)是含稅記入的哇;? ?計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅出來做; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來了,請問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
老師請問下,今年8月份公司有筆費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,以前的會計(jì)賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計(jì)分錄怎么寫?
我們公司是一般納稅人,前會計(jì)2022年掛有一筆辦公費(fèi)用的賬,當(dāng)時(shí)只有銀行付款回單沒有收到發(fā)票是掛辦公費(fèi),現(xiàn)在今年6月份發(fā)票回來了在6月份認(rèn)證了這發(fā)票,請問原來那筆要紅沖更正嗎?
我們公司是一般納稅人,前會計(jì)2022年當(dāng)時(shí)只有銀行付款回單,沒有收到發(fā)票,會計(jì)掛借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 今年6月份專票回來了,已在今年6月份認(rèn)證了這份發(fā)票,請問老師今年6月份如何賬務(wù)處理?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對,但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
2022年做賬時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng),是沒有票回來她直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2022年應(yīng)該是掛預(yù)付賬款才對,現(xiàn)在專票回來了,我要怎么處理?(公司是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
你好;? ?那你就補(bǔ)做哈;? ?借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤分配-未分配利潤??
補(bǔ)這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)的分錄而已,管理費(fèi)用金額應(yīng)該是差異的吧?
你好; 對的; 之前的不動(dòng)了。? ? 之前結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤; 現(xiàn)在調(diào)整 利潤分配即可?
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 補(bǔ)了進(jìn)項(xiàng)借貸金額就不平了吧?
你好;? ? 不會的? ; 你現(xiàn)在就是調(diào)整分錄即可; 你去做這筆干嘛的