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我們公司是一般納稅人,前會計(jì)2022年當(dāng)時(shí)只有銀行付款回單,沒有收到發(fā)票,會計(jì)掛借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 今年6月份專票回來了,已在今年6月份認(rèn)證了這份發(fā)票,請問老師今年6月份如何賬務(wù)處理?

2023-07-07 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-07 15:06

你好;? ?之前辦公費(fèi)是含稅記入的哇;? ?計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅出來做; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?

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快賬用戶6873 追問 2023-07-07 15:16

2022年做賬時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng),是沒有票回來她直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2022年應(yīng)該是掛預(yù)付賬款才對,現(xiàn)在專票回來了,我要怎么處理?(公司是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)

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齊紅老師 解答 2023-07-07 15:18

你好;? ?那你就補(bǔ)做哈;? ?借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤分配-未分配利潤??

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快賬用戶6873 追問 2023-07-07 15:22

補(bǔ)這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)的分錄而已,管理費(fèi)用金額應(yīng)該是差異的吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 15:25

你好; 對的; 之前的不動(dòng)了。? ? 之前結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤; 現(xiàn)在調(diào)整 利潤分配即可?

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快賬用戶6873 追問 2023-07-07 15:27

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 補(bǔ)了進(jìn)項(xiàng)借貸金額就不平了吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 15:30

你好;? ? 不會的? ; 你現(xiàn)在就是調(diào)整分錄即可; 你去做這筆干嘛的

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你好;? ?之前辦公費(fèi)是含稅記入的哇;? ?計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅出來做; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?
2023-07-07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 利潤分配-未分配利潤
2023-07-07
你好,提供不了發(fā)票正常入帳。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增。
2020-12-28
你好,需要做計(jì)提的匯算清繳之前收到發(fā)票就可以抵扣,如果一直沒有收到的話就抵扣不了所得稅,需要調(diào)整,賬上不需要做其他的分錄。
2022-01-18
您好,因?yàn)闆]有跨年度,原收入分錄做紅字沖回就可以再按正確的發(fā)票做
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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