你好,同學(xué) 如果是支付了,說明是真實的費用 可以無票費用做賬

請問下就是之前有個會計2019年12月她預(yù)提了這筆費用,一月份發(fā)票到了我該怎么處理呢?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,問一下,20年的時候我們預(yù)提了很多費用支出,然后最近入賬我發(fā)現(xiàn),有些項目預(yù)提金額少了,有些項目金額預(yù)提多了,那么我是不是要一筆一筆理出來,看到底是多提了還是少提了,多提了要納稅調(diào)增,然后21年費用其實我減少了,預(yù)提100,實際上60,那么21年我就是-40元了,21年費用還要處理嗎?
老師:您好!公司屬于分公司,2019年有一筆旅游考察費用,當(dāng)時預(yù)付了旅游費用,后來沒有辦法拿到發(fā)票(談好的價格為不含票費用)。會計一直將這筆費用掛在預(yù)付賬款借方。現(xiàn)在總公司要被收購,審計要求把這筆沒發(fā)票的預(yù)付賬款處理了,應(yīng)該如何處理呢?
老師,1.我收到2022年的發(fā)票可以入賬嗎,當(dāng)時沒有預(yù)提這筆的費用?2,老師,如果我上年預(yù)提了這筆費用,回來和預(yù)提的發(fā)票金額一樣,如何做賬。3.我上年的發(fā)票不夠,就預(yù)提了10萬的費用,現(xiàn)在把發(fā)票開回來了,怎樣做賬。我用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動離職了,但是得有一個傷殘就業(yè)補助金需要單位出,請問這個費用應(yīng)該記到哪個科目里,麻煩您把詳細(xì)分錄給我說一下,謝謝
老師好!我公司進行安全生產(chǎn)費用審計,讓提供實收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因?qū)Ψ焦具`約約定不退還,需要開發(fā)票給對方公司嗎,會計分錄怎么寫
老師好,公司銷售二手車5萬,借:銀行存款50000 貸:營業(yè)外收入50000/1.02 貸:應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費可以開增值稅專票嗎?
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
老師,采購的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
請董孝琳老師回答,問題過期了 舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤(一正一負(fù)等于0),,,可是7-9月最終利潤總額是3萬呀?
老師,您好!需要一個情況說明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開發(fā)票成本沒有對應(yīng)減少的說明版本
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
有票的,票是后續(xù)幾個月陸續(xù)會開來的
這個沒關(guān)系的,收到發(fā)票直接附在憑證后面的
是否需要先將這一筆預(yù)提費用沖掉,再按照實際發(fā)票金額計入成本呢?
專票的話 沖回預(yù)提,按照發(fā)票重新入賬
好的謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快