你的計(jì)算邏輯是對(duì)的。銷售二手車按簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅 = 50000÷1.02×0.02,剩余部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。但需注意:若公司是一般納稅人且二手車購(gòu)入時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng),不能按此簡(jiǎn)易計(jì)稅,需按適用稅率(如 13%)計(jì)算增值稅。

老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)時(shí),借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計(jì)算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬(wàn)元,因運(yùn)輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評(píng)估,殘值為5萬(wàn)元,獲取理賠5萬(wàn)元。賬務(wù)如下: 1、購(gòu)入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫(kù)存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價(jià)賣出時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫(kù)存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
1預(yù)收員到公司購(gòu)買產(chǎn)品的,價(jià)款五萬(wàn)元,已存入銀行2,向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票上注明貨款四萬(wàn)元,增值稅5200元第二題可以這樣寫嗎?借:預(yù)收賬款——遠(yuǎn)大公司50000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷5200銀行存款4800
2022.9月份心雨面包房的分錄有點(diǎn)疑問,麻煩咨詢一下老師,分錄1.借方:銀行存款51500貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1500,為什么是貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000元,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000元呢?分錄4.借方:庫(kù)存商品33900貸方:現(xiàn)金或者銀行存款33900,不是30000+3000=33000元?金額339000元怎么來的啊?分錄5.借方:營(yíng)業(yè)外收支出1033貸方:庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額33這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅33元是怎么來的呀?不是1000*3%的是30嗎?分錄7借方銀行存款6300貸方其他收入6000銷銷項(xiàng)稅300,這個(gè)300元是怎么來的呢?謝謝
請(qǐng)幫我看下,這筆業(yè)務(wù)的分錄寫的對(duì)嗎? 有一臺(tái)固定資產(chǎn)的原值是100000(不含稅價(jià)),累計(jì)折舊是40000。本月銷售處理掉,不含稅價(jià)50000,稅額6500元,收到銀行存款56500元。 借:固定資產(chǎn)清理 60000 累計(jì)折舊 40000 貸:固定資產(chǎn) 100000 借:銀行存款 56500 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500 借:營(yíng)業(yè)外支出 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 10000
老板成立一家以老板娘為法人的公司,表面上跟這家公司沒有關(guān)聯(lián),實(shí)際是老板管理,那么填報(bào)受益所有人信息備案的時(shí)候填免報(bào)還是自行填報(bào)
老師,1.10月辦的執(zhí)照,11月再稅務(wù)登記,12月15日前報(bào)稅嗎?2.公司法人還在別的單位任職,公司暫沒其他人員,社保暫時(shí)也不買,3.個(gè)稅也用法人零申報(bào)可以嗎?謝謝老師
老師收款了,沒開票怎么做分錄
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面實(shí)際支付工資金額是指今年支付今年的工資金額嗎?我們25年1月份支付了24年10-12月份的工資,這個(gè)要不要計(jì)算在本年度支付工資金額里面呢
你好,印花稅稅源信息采集里的應(yīng)稅憑證名稱是填什么呢?還有計(jì)稅金額是寫什么金額?應(yīng)稅憑證數(shù)量?
不是用了10年嗎?年金要折算11年嗎?
發(fā)票名稱屬于醫(yī)療服務(wù),名頭開的是個(gè)人,能入賬嗎
個(gè)稅里已經(jīng)申報(bào)了2025年度非獨(dú)生子女贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)扣除,申報(bào)個(gè)稅時(shí)候提示當(dāng)前稅款所屬期贍養(yǎng)老人支出不能超過最大扣除額度0元是什么回事?
老師 稅管員讓提供保函 有模板嗎
老師 在2022年期間 公司支付了公司網(wǎng)站費(fèi)用450元,當(dāng)時(shí)候發(fā)票就收到了 但是會(huì)計(jì)沒做賬 現(xiàn)在要怎么操作


那這樣的話增值稅銷售額和企業(yè)所得稅銷售額比對(duì)不一致了,稅務(wù)局會(huì)彈出風(fēng)險(xiǎn)不
同學(xué)你好 你填寫那個(gè)銷售使用過的固定資產(chǎn)那一欄
老師的意思是按照50000?1.03填到這里嗎?
這樣的話主表的按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額的數(shù)字就翻倍了
對(duì)的 填寫不含稅收入 2.賣車的就只填寫這里 上面不包含
賣車的填在第12行的話,主表的第5行的數(shù)字自動(dòng)翻倍了,因?yàn)橘u車的時(shí)候,我們也開出去發(fā)票了
那你就不填寫這個(gè),只填寫上面開票的
第一個(gè)表的數(shù)一填,主表的是自動(dòng)出來了
如果不填第一個(gè)表的數(shù),主表的數(shù)是50000?1.03,但是營(yíng)業(yè)外收入做的是50000?1.02,這樣不一致會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
同學(xué)你好 不一致會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 自動(dòng)出來的不對(duì)就手動(dòng)改成正確的
那我就不填第一個(gè)表了,主表直接改成營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額50000/1.02是吧
同學(xué)你好 對(duì),自動(dòng)出來的不對(duì)直接手動(dòng)改
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝